您好, 您只要是繳稅就沒啥問題的
老師好,小規(guī)模納稅人個體工商戶,申報經(jīng)營所得是查賬征收,增值稅沒有超過30萬不交稅,那經(jīng)營所得沒有賬本,可不可以把開票收入當(dāng)做收入,然后成本調(diào)大,利潤為負(fù),經(jīng)營所得也不交稅,這樣可以嗎。
老師,我司在2022.12月成立了一個查賬征收的個體戶,并在當(dāng)月開出了28萬的發(fā)票,沒有費(fèi)用成本票進(jìn)來,申報時做了零申報,個稅匯算清繳也是零申報,可不可以把這去年的28萬收入,做到今年來,拿成本費(fèi)用票來沖,然后申報個稅?
老師,請問一下,個體戶今年改成了查賬征收。沒有成本票進(jìn)來,每個月開票出去將近30萬。,這樣有風(fēng)險嗎?如果按收入的5%去報經(jīng)營所得,可以嗎?
請問老師 個體戶現(xiàn)在是查賬征收需要季報 就是需要記賬是嗎 如果開出去30萬發(fā)票沒有成本票開進(jìn)來 那是否需要交稅?還是說只要開出去的普通發(fā)票不超過30萬即使沒有成本票也不需要交稅?
老師您好,剛接手了一個個體戶,12月份新成立剛登完記并且12月份開了7萬多的發(fā)票一張。請問現(xiàn)在報個體戶增值稅還有經(jīng)營所得稅,這經(jīng)營所得就是說他這收入成成本的,它不是查賬征收,是不是自己可以填多少啊。最后的利潤去交個人所得稅
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當(dāng)月補(bǔ)計提,計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計提工資+上月補(bǔ)計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務(wù)報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~