你好,你們賺取的就是你們收了人家的稅點。
老師,請教一下,什么情況資產(chǎn)表的貨幣資金會出現(xiàn)負數(shù)?什么情況現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額是負數(shù)?
應付賬款賬戶余額是負數(shù),什么情況下會有這種情況
什么情況下申報表會出現(xiàn)增值稅負數(shù)。
什么情況下要填紅字信息表再開負數(shù)發(fā)票,什么情況不用填紅字信息表直接開負數(shù)發(fā)票
貼息什么情況下會出現(xiàn)負數(shù)情況
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費用,但是發(fā)票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業(yè)所得稅申報時自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發(fā)費用金額 還是等于加計扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個專票我要怎么處理?賬務和稅務應該怎么處理?對應的收入合同和發(fā)票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點報損,分錄借:待處理財產(chǎn)損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業(yè)外支出10萬,貸:待處理財產(chǎn)損益10萬,現(xiàn)在想恢復,低價銷售怎么做分錄,是借:待處理財產(chǎn)損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:待處理財產(chǎn)損益-10萬嗎
財政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務費,再把延保服務費付給廠家。然后廠家再給我們返點。應該怎么做賬?
老師,中級會計固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時間超過正常信用條件分期支付時會有未確認的融資費用,在攤銷未確認融資費用時有時候計入財務費用有時候說會計入資本化,請問怎么區(qū)分計入這兩種的娜一種呢,如果計入資本化,能計入哪個科目呢麻煩老師解答下這兩個疑問
可以舉個例子說下嗎,沒太明白
正常,貼息我需要支付利息,不是應該正數(shù)嗎,怎么會是負數(shù)
你好,別人支付給你的 不是你支付出去的
貼現(xiàn)利息 這個票據(jù)到期之后,他有一個利息支付給你的利息。
可以用實際幾個例子說明這筆業(yè)務嗎,分錄怎么做
票據(jù)100萬 利息3萬 到期 支付給你103
這3萬就是沖財務費用,貼現(xiàn)息。
銀承轉(zhuǎn)電匯貼息費用在財務費用中是負數(shù),可以理解為原本我們公司支付的貨款才用銀行承兌方式,把錢先留下來做其他用處,但是對方需要我們提前給他們打款,所以銀承轉(zhuǎn)電匯方式打款給對方公司,因為提前貼現(xiàn)會產(chǎn)生手續(xù)費之類的給銀行,我們少得到投資收益,所以對方公司需要補償這一模塊的損失給我們,就產(chǎn)生貼息支出沖減財務費用,是可以這樣理解嗎
你們轉(zhuǎn)電匯貼現(xiàn)息是支付出去的,它不可能出現(xiàn)負數(shù)。
你不可能100萬的承兌,對方給你支付100多