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請問出口退稅的條件是什么?我們現在有400多萬稅額的進項未抵扣,預計下個月要退稅100萬左右,那我們這個月是全部抵扣有留抵稅額還是只抵扣一部分交點稅?跟退稅有什么關聯嗎?

2023-08-31 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-31 11:52

你好,你們是生產行業還是商貿的?

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快賬用戶9412 追問 2023-08-31 11:53

生產型企業

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齊紅老師 解答 2023-08-31 11:55

你好,你需要有留底才能退稅。

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快賬用戶9412 追問 2023-08-31 11:59

出口退稅有規定什么時候必須申報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-31 12:03

你好,這個沒有時間規定的。

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快賬用戶9412 追問 2023-08-31 12:09

有規定最遲什么時候申報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-31 12:17

很早之前是次年四月份,現在沒有這個規定了。

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快賬用戶9412 追問 2023-09-01 05:17

假設內銷是200萬稅額,我要認證300萬稅額還是400萬稅額?這個有什么說法嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-01 06:39

有出口嗎 你不申請退稅別認證多了 正常認證就可以

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齊紅老師 解答 2023-09-01 06:40

沒有出口一般認證根據你的稅負

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快賬用戶9412 追問 2023-09-01 07:12

有出口有內銷一起,是根據綜合稅負嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-01 07:15

你好 有出口的讓他有留底 因為你有留底才可以退稅

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你好,你們是生產行業還是商貿的?
2023-08-31
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進項稅; 之后 發生業務 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
你好,因為這一部分免抵退稅額是不能夠抵扣的。相當于是進項轉出。
2024-07-31
1、是的,形成期末留底稅額了,可以用于以后期間抵扣用。 2、月末形成期末留抵稅額的情形,是不需要做分錄的。
2019-09-18
你好,應交的稅費=銷項-進項-預交的,其他沒有什么抵扣可以退回
2021-03-02
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