你好,你們是生產行業還是商貿的?
我這邊是項目部,掛靠在家建筑公司 ,收1千2百萬工程款后稅款問題,我們這邊預交2%,提供進項票70萬抵扣掉,然后上交公司7萬6左右,這是完整的流程,我老板說還有什么抵扣退回的,是進項票多了才有的退回的,還預交的那部分能退回,想問下這中間有什么抵扣能退回嗎
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅,我們已經收到了,還能在享受進項加計10%嗎?還是說現在報4月的,對應退給我們的進項的10%要轉出?謝謝
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師,我還是理解不了下面這句話:,而沒有退的那一部分就是出口免征的稅和已經抵頂內銷的那部分進項稅,即免抵稅額. 出口的貨物對應的進賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實也分不清哪些進項對應出口貨物。 出口離岸價稱號?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實際進賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說抵頂內銷,這什么還說這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
請問出口退稅的條件是什么?我們現在有400多萬稅額的進項未抵扣,預計下個月要退稅100萬左右,那我們這個月是全部抵扣有留抵稅額還是只抵扣一部分交點稅?跟退稅有什么關聯嗎?
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
生產型企業
你好,你需要有留底才能退稅。
出口退稅有規定什么時候必須申報嗎?
你好,這個沒有時間規定的。
有規定最遲什么時候申報嗎?
很早之前是次年四月份,現在沒有這個規定了。
假設內銷是200萬稅額,我要認證300萬稅額還是400萬稅額?這個有什么說法嗎?
有出口嗎 你不申請退稅別認證多了 正常認證就可以
沒有出口一般認證根據你的稅負
有出口有內銷一起,是根據綜合稅負嗎?
你好 有出口的讓他有留底 因為你有留底才可以退稅