是先過戶到你們單位了,然后你再抵給對方的嗎?還是怎樣的?
請問公司施工的工程款,對方沒錢支付給我們,用房子抵款,這樣賬務應該怎么處理
老師,你好請問下,我公司給甲方開票了,但甲方不付款,蔣商品房抵給公司法人了,請問這個賬務應該要怎么處理呢?
老師,甲方將我方應收工程款抵房給股東個人,整體分錄應該怎么做呢
老師,我們是做園林綠化建筑施工,甲方欠我們的工程款,給我們抵了房子,我們把房子抵給供應商,這樣怎么做賬務處理?
甲方給我一套價值300萬的房子抵了我們的應收賬款,我又以150萬抵掉了供應商的分包工程款這個賬務怎么處理
運輸發票需要有開票人很復核人嗎
老師,交房租公轉私,不開票,是不是匯算清繳的時候不能稅前扣除,我們家房租一直掛在那沒處理,我家之前掛在其他應付款里面,我現在給他做平,是不是借:管理費用-房租/水電,貸:其他應付款-某某
攤余成本的計算不論是年初或年末支付都可以用期初余額*(1+利率)-支付金額嗎
制造業公司環保驗收報告費計入什么科目
老師2024年逾期繳納稅款產生的滯納金,如果沒有稅前扣除,沒入賬的話。做24年匯算的時候,是不是不需要把滯納金調增,填寫到A105000的20行。
老師北京公積金最低繳納基數多少,我單位和個人的分別需要繳納多少費用
老師私人與公司之間,無利益借貸,需要交什么稅
不懂得老師不要接,事業單位采用比選的方式采購一項27萬的服務,他們的采購管理辦法里(三)采購評選組召開評選會,原則上推薦評分最高的供應商為成交供應商。怎么知道他招沒召開評選會?
老師好!在采用信用證結算的時候,有什么注意事項嗎?
一般納稅人開印刷品*廣告設計,稅率是多少
沒有過戶手續,是三方當面寫的協議書,直接甲方過戶給供應商的。
那就是借應收賬款。貸應付賬款供應商。有三方協議直接抵賬就這樣處理。
開過發票做了收入,掛應收,現在給了房子,只是有協議,怎樣做分錄?借什么,貸應收呢?
分路我已經寫了,你看一下。
因為你的收入已經寫完了,并且掛網來了,我就給你直接沖到往來。
你是不是弄錯了?確認收入借應收
現在已經收回了房子,應該沖應收了,那借什么科目呢?入賬依據是什么?
確認收入時借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。 然后抵賬的時候上面分錄寫了。
把抵賬的分錄,我重新發給你
和供應商咱掛的往來是應付賬款。 要用這個房子抵的時候是。應付賬款,貸應手賬款。 采購供應商商品時是借庫存商品貸應付賬款。
你咋不理解呢?我是說和甲方的分錄[擦汗]怎樣沖應收?依據是什么?
甲方不是欠咱錢,原來不是掛著應收賬款了嗎? 然后我們欠供應商的錢記到應付賬款了。還有三方協議就這么兩個往來對沖了咱也不用收款,也不用付款了。
那就是借應付供應商,貸應收甲方,依據三方協議,對吧?
是的,就是這樣處理的,對的。