你好,如果是同一個公司,可以合并,不同的公司需要分開
老師,我可以將付完貨款的那筆銀行手續費一起和這筆業務做到一筆分錄里么?比如,預付貨款100萬元,手續費5元。 分錄: 借:預付賬款-xx公司 100萬 貸:銀行存款 100萬 借:手續費 5 貸:銀行存款 5。還是說這一筆業務分兩筆賬來做?
有一筆理賠款需要致富,發票已開給總公司,現在總公司把這筆款轉給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營業務成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,這樣做賬是對的嗎?老師
A欠B的貨款10萬,打款的時候銀行流水是C公司名字打給B十萬,摘要是代A公司付款,怎么掛賬啊,做分錄的時候是借,銀行存款,貸:應付賬款~C,還是可以借,銀行存款,貸:應付賬款A
支付工資有很多比流水,做賬的時候貸銀行存款,可以寫總金額嗎?還是必須按流水金額分筆寫
老師請問我公司的銀行回單上有一筆付出去的款 摘要寫著技術服務費 應該怎么寫分錄啊 是借應付賬款**公司貸銀行存款 還是 借管理費用 貸銀行存款丫 ,我們只是付款給對方 還沒收到對方的發票
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
是同一個公司的
那就可以合并只做一筆分錄