同學你好 可以按照你現在做的這個
老師,我可以將付完貨款的那筆銀行手續費一起和這筆業務做到一筆分錄里么?比如,預付貨款100萬元,手續費5元。 分錄: 借:預付賬款-xx公司 100萬 貸:銀行存款 100萬 借:手續費 5 貸:銀行存款 5。還是說這一筆業務分兩筆賬來做?
老師,問下就是我有一筆銀聯刷卡的手續費5411.16元,當時應該是記:借銀行存款 財務費用-手續費 5411.16,貸其他應付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應付款,沒做財務費用手續費這筆分錄。在2021年我應該怎么調整,之前的都已經結轉了我現在需要怎么調整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應付款 5411.16這筆分錄對?我應該怎么調整
老師,2017年的一筆分錄:借:財務費用-手續費10 貸:銀行存款10,借:應付賬款-甲公司1000 貸:銀行存款1000 實際付款的是乙公司,那我可以這樣更正:借:應付賬款-乙公司1000 貸應付賬款-甲1000,可以嗎
老師您好。客戶給我公司預付了貨款5000,我做的分錄為,借:銀行存款5000 貸:預收賬款5000。現在客戶不想買了,要求退款,手續費5元可以從預付的貨款中扣。怎么做分錄?
我們每個月的主營業務成本是100萬(當月成本在次月初付款),但是給供應商付款時銀行手續費5萬元由對方承擔。那么以下分錄對嗎?(1)計提7月成本: 借:主營業務成本 95萬 貸:應付賬款-A公司 95萬 (2)8月初付款時: 借:應付賬款-A公司 95萬 借:財務費用---手續費 5萬 貸:銀行存款 100萬
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
可以在一張憑證上分別做貨款和手續費的分錄哈?
同學你好 對的 可以分別做的
哦哦,好的,那我就還是可以這樣繼續在一張憑證上做這樣的兩筆分錄了。謝謝老師
對的 可以這樣做的