你好,可以的 借固定資產(chǎn) 貸銀行 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師 ,我公司12.29號(hào)去二手車交易市場把公車過戶給個(gè)人名下,二手車市場給了個(gè)二手車機(jī)動(dòng)發(fā)票,我公司如何開票?還用開票給個(gè)人嗎 ?車過戶的時(shí)候沒有告知會(huì)計(jì),18年之后買的車 ,元月份申報(bào)12月份稅款的時(shí)候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師你好,請(qǐng)問我公司2022年買了一輛車,10月份賣給了第三方,沒有收錢,第三方把這個(gè)車賣了余款又買了一輛車,就掛在了另外一家公司。目前的問題是,當(dāng)時(shí)把這個(gè)車賣給了第三方,報(bào)了增值稅。我這邊怎么進(jìn)行賬務(wù)處理喃?主要是沒有收到錢,但是又報(bào)了稅,這個(gè)不做,收入就對(duì)不上。
老師 早上好 公司4月份過戶了一輛二手車 他們沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部 然后7月份把車子賣了 我現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理啊 能不能直接做個(gè)賣車收款的憑證?
老師 早上好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理。現(xiàn)在我們要怎么做分錄啊
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理。現(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
以前年度的企業(yè)所得稅更正申報(bào)需要哪些資料。如何操作
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計(jì)入什么科目二級(jí)科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實(shí)就是轉(zhuǎn)一下手給付給他們
老師:工資申報(bào)金額。計(jì)提金額,實(shí)際發(fā)放金額都不相符,是哪個(gè)為主填寫匯算表
老師您好,銀行貸款調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,只把負(fù)債應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款調(diào)少了一部分,資產(chǎn)總額沒變,現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)不動(dòng),可以嗎?
公司找個(gè)人做了一個(gè)裝修的工程30萬,但我這個(gè)人沒有公司,可以去稅務(wù)局代開嗎
老師cd是為啥選擇呢
成品過期已當(dāng)廢品賣了,那我這些庫存商品就沒有了,我憑證要怎么做
去客戶廠里拉產(chǎn)品來加工,這個(gè)通行費(fèi)要進(jìn)入成本嗎
老師,那法人沒有開代發(fā)工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉(zhuǎn)到公戶然后公戶同一發(fā)工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉(zhuǎn)賬直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,我這邊怎么做賬,
這輛車4月份過戶過來的時(shí)候 有一張二手車的發(fā)票 是1萬 然后7月份只賣了7000 這個(gè)怎么做分錄啊
我這邊是7月份才知道4月份買了車子 也都沒有計(jì)提折舊什么的 就是7月份賣車的時(shí)候 才知道有這輛車
都補(bǔ)就是了 借固定資產(chǎn)1萬 貸銀行1萬 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款,7000 貸固定資產(chǎn)清理7000/(1?稅率 應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。