并不是的,沒(méi)次納稅申報(bào)前認(rèn)證就可以
請(qǐng)問(wèn)那個(gè)老師進(jìn)出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問(wèn)題
老師您好, 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤會(huì)計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開(kāi)票系統(tǒng)或者將來(lái)的稅務(wù)UK系統(tǒng)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請(qǐng)教一下,十分謝謝!
你好老師,我想問(wèn)一下關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的問(wèn)題 1、取得進(jìn)項(xiàng)票時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),然后到次月初再在系統(tǒng)里面進(jìn)行勾選,勾選后再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),這樣做對(duì)嗎?也就是說(shuō)當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)票只能在次月才能進(jìn)行抵扣是嗎?
老師,我想問(wèn)下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來(lái)增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過(guò)了申報(bào)期有什么辦法嗎?
老師,當(dāng)月想抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,必須在當(dāng)月最后一天截止的時(shí)候就得在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里完成勾選并申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)完嗎?
老師,2024年工商年報(bào),納稅總額計(jì)算包含2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅款嗎?因?yàn)?025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,所以在申報(bào)2024年工商年報(bào)時(shí)納稅總額需要計(jì)算包含在里面嗎?
問(wèn)答詳情23:5541后5次對(duì)話后問(wèn)結(jié)束老師,我們是一個(gè)五金商行個(gè)體戶,購(gòu)買的貨物超多,購(gòu)進(jìn)的各種貨物是不是要先入庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?假如計(jì)入庫(kù)存商品,那二級(jí)科目怎么設(shè)置比較簡(jiǎn)單?電線電纜屬于哪個(gè)大類?
資產(chǎn)報(bào)廢如何走資產(chǎn)評(píng)估
申請(qǐng)了外管證,并開(kāi)具發(fā)票,稅款什么時(shí)候預(yù)繳,在電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊繳納
老師,公司收到抵賬房產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?需要申報(bào)哪些稅
工商年報(bào)的社保繳費(fèi)金額是不是只要統(tǒng)計(jì)屬于單位承擔(dān)的那部分?個(gè)人繳的不算在內(nèi)?
老師你好,我們是4s店,廠家扣我們線索款,怎么做賬務(wù)處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)5%稅率的發(fā)票60000,增值稅稅額3000,再無(wú)其他收入,請(qǐng)問(wèn)要不要繳納增值稅?
老師,上市公司是既可以是股份有限公司也可以是有限責(zé)任公司么?
漏報(bào)了2024年一個(gè)員工的個(gè)稅,他還沒(méi)有做匯算清繳,公司可以重新單獨(dú)申報(bào)他的個(gè)稅嗎?
就是次月15號(hào)前把要抵扣的進(jìn)項(xiàng)勾選完,然后完成統(tǒng)計(jì)確認(rèn)就行?
沒(méi)錯(cuò)的? 就是這個(gè)意思
謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)