好,咱們不符合政策,那沒有辦法,只能補交稅款。
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師好,我是霍爾果斯旭輝企業管理咨詢有限公司,2022年3月注冊的,經營以來共開了275萬的咨詢服務費,當時是享受新疆喀什霍爾果斯所得稅減免政策的,現在要注銷,稅局居然說我們從業人員沒有10個人,說我們符合商務服務,有要求不能享受減免政策,讓我們補交7萬稅款才能注銷,可當時注冊的時候稅局沒告知呀,天呀,我是自己代理的公司,老板肯定不愿意交,求助,有沒有辦法?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
可是,今年沒有開票收入,怎么可能養活10個人呢?
你好。那不是你說的這個問題,現在不是咱們不符合規定嗎?所以不享受減免,要補交稅款。
老師,我現在利潤表里凈利潤是虧損的28萬多,如果現在注銷享受的7萬多要補交,那我請教老師,我明年匯算清繳的時候可以彌補以前年度虧損,是不是就不用補交稅款了,這樣我不著急注銷可以嗎?請指點
您現在有虧損就可以彌補的。可以用現在的利潤來彌補,就是用稅前利潤來彌補以前年度的虧損。
老師,那是不是要等過完今年12月份,才能彌補注銷呀,
你好 不是呀 注銷時 就可以補虧損的? 季報時也可以?
太感謝了
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!