這個設備款實際是咱們單位采購設備是這樣的。
老師你好,我們公司和自己的兄弟公司有一筆設備款,他們先給我們墊付的,我們還未支付,我現(xiàn)在要記賬,完整的分錄是
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應付/其他應收。 1.他們應該支付給我們的,借:其他應收款,貸:管理費用—水電費。 2.我們應該支付給他們的,借:管理費用,貸:其他應付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個,全部做成其他應付款。我其他應收這邊應該怎么調賬
老師你好,有一筆設備款,是我們兄弟公司預付定金,我和我兄弟公司之間掛賬了,其他應付款。 然后這筆款項是我們全款支付設備款之后,他們會給兄弟公司退回定金,現(xiàn)在我們已經支付了。我這筆分錄要怎么做
老師你好,有一筆設備款,是我們兄弟公司預付定金,我和我兄弟公司之間掛賬了,其他應付款。 然后這筆款項是我們全款支付設備款之后,他們會給兄弟公司退回定金,現(xiàn)在我們已經支付了。 我支付給供應商(設備款)的,就是借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?那我和兄弟公司怎么調賬呢?我再做一筆紅沖的?
老師你好,我們委托兄弟公司,幫我們加工一批原材料,我做內賬,與兄弟公司之間掛往來,我一般都是用其他應付款,那么我從發(fā)出原材料,到他們幫我們加工完成,完整的會計分錄
老師好,事業(yè)單位法人證上面單位名稱后面帶括號另個名稱,稅務辦理的時候帶括號名稱,單位公章沒有括號名稱,銀行辦理的也不帶括號名稱,所以涉及稅務退稅退不到銀行,這種情況是不是需要把銀行改成加括號名稱的,可是有的單位又說政府說公章不能帶括號,想請教老師給個提示
老師,由于有退貨款,現(xiàn)金流量表里導致購買材料支付的現(xiàn)金成了負數(shù),這怎么調整
現(xiàn)結供應商走預付還是應付?
直播公司可以開直播表演服務費嗎
老師你好,做舊資源回收的,反項開票要繳稅款嘛
正常行業(yè)的毛利是不是在20%左右?
賣海鮮的行業(yè),實操哪里看
上年取得的發(fā)票,今年取回了,匯算清繳填在哪里?匯總還是明細?
老師就是500元以下的零星開支,開收據(jù),收款人為個人的,需要收款人簽字,寫上身份證號碼電話號碼,不用蓋付款人的財務專用章嗎,有沒有樣板啦?
老師我想問一下財務軟件里出據(jù)的資產負債表里實收資本期末余額100000和年初數(shù)一直對嗎?因為中間沒有增加實收資本
對,這設備,實際我我們公司采購的,但兄弟公司替我們預付定金了,然后我和我兄弟公司之間掛賬了
就是其他應付款里面掛著定金 這設備款我們已經全額支付了
我做銀行賬的時候,分錄怎么做
支付定金的時候借預付賬款貸其他應付款。 然后退回的定金是退給你們了,還是直接退給對方了?
退回的定金直接退對方了
支付的定金不是我支付的啊?要做預付賬款?我不是和我兄弟公司掛賬的嘛,老師這個我不太明白
因為是以你們單位的名義付的定金嗎?所以咱們單位要掛賬的。要是以對方名義,那咱就不用賬戶處理了。
以我們單位啊
他給我墊付的定金,我們兩兄弟之間掛賬了
然后我現(xiàn)在已經全款支付了,并且那一筆定金已經退回給我兄弟了
這分錄我要怎么辦,銀行賬的這邊
借固定資產貸,銀行存款。 退回保證金給對方賬戶,借其他應付款貸其他應收款。 然后對方給咱們代替墊付這個錢的時候。借其他應收款,貸其他應付款。
他們給我們墊付的錢為什么是借:其他應收款,貸:其他應付款???
借其他應收款是收取保證金的,單位貸其他應付款是代替你支付這筆款項的單位。