購買方做進項稅額轉出處理申報,然后把發票抵扣聯跟記賬聯退給對方
8月開具的專票,不知對方有沒有認證,對方賴賬,公司在系統里作廢了兩張票,但是發票進項聯對方不給,這種情況怎么處理?
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發票,我們已經做了進項認證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務要開具紅字發票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師,麻煩問下我們收到的專票已經認證了,對方要拿回去作廢,我應該怎么處理呢?
老師您好,麻煩問一下七月份給別人開的發票還可以作廢嗎?已經上報匯總了,但是對方讓沖紅可以沖紅嗎?對方沒有認證
老師您好,麻煩問一下進項發票這邊已經統計完成了,但是發現對方開錯票了,對方可以作廢嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
開錯了也要退嗎?
銷售方作廢的發票是沒有申報收入的
是的,開錯了也要退。
然后購買方進項稅額轉出就可以了嗎?銷售方不需要干嘛了吧
購買方進項稅額轉出就可以了
銷售方不需要做什么,已經作廢