合同上銷售和服務是分開的是開二個 類目的發票 要是銷售包括服務就是開銷售商品發票 稅率都是? ?1?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
全部開服務費是不合理的吧?
還有,我們是賣的環保設備
這兩種情況我給你列舉了,是兩種情況,你看一下你的情況對應開發票就行了。
我就是不會分辨這兩種情況才來問的,結果你又讓我自己區分 你覺得這個我知道我還會花錢來提問?
賣設備就開設備的發票提供服務就開提供服務的發票,這不兩種情況嗎?
要是銷售設備還包含服務在一起服務不單獨收費就開銷售商品的發票。
因為你的提問你都沒有準確說,你是到底是銷售設備還是提供服務? 分不清,你把你合同內容咋寫的描述來我給你分。
你確定你是專家?我能不知道賣設備就開設備發票,提供服務就來服務發票?我的疑問是如果合同里面有技術服務和設備銷售,但是對方要全部開技術服務或者是設備發票合不合理,我要怎么做賬!!!
你好 你們主營業務是什么? ? 要是主營服務? 服務里附帶設備 是混合銷售是 開服務發票??
還是合同這二項是分開寫的? 服務和銷售設備 確認一下?
我們主營業務是服務 也銷售設備 合同里會寫有提供哪些設備和這些設備的服務費是多少錢
那這樣咱就是分開兩項開發票,開銷售商品的發票和服務的發票,這兩個開分開開稅率都1%。