是按不動產租賃開票
老師,公司給員工支付的的停車費發票可以入什么科目?發票內容是租賃停車,地面租賃停車?停在上班園區里面的
請問老師,開停車費發票,項目名稱寫:不動產 停車費。還是經營租賃 停車費?
老師 小規模納稅人給我們公司開的公務車停車費發票,開的是 不動產*租賃停車費 稅率應該是1%還是5%的?
老師,公司是出租物業的,停車費開票可以開什么稅目,生活服務*停車費還是按不動產租賃開票
老師,物業公司,有收的物業費和車位管理費,還有出租停車場收費,申報增值稅的時候,物業費和車位管理費之和在銷售貨物和服務欄填寫,出租停車場收費在不動產租賃()那欄填寫嗎?出租停車場是按5%稅率嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?