你好 規(guī)格型號(hào)可以不填
老師,我們公司沒(méi)有勾車,汽車,鏟車,我們接了個(gè)異地的土方工程,然后自己再出去租這些車輛來(lái)做,但是現(xiàn)在甲方要和我們簽租賃合同,而不是分包合同,要求我們給他開(kāi)租賃費(fèi),這個(gè)我們要怎么開(kāi)呢?我們有機(jī)械設(shè)備租賃這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍,可以開(kāi)票嗎?如果開(kāi)這個(gè)的話,我們還需要異地預(yù)繳嗎?
老師,請(qǐng)幫我看一下,我們的經(jīng)營(yíng)范圍是:房屋建筑工程施工、地基與基礎(chǔ)工程、土石方工程鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑裝修裝飾工程、給排水工程、消防設(shè)施工程施工、市政公用工程、電力工程施工(以上以企業(yè)資質(zhì)登記核定的范圍和期限為準(zhǔn)經(jīng)營(yíng));建筑材料、鋼材、金屬材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、建筑輔助材料、機(jī)電產(chǎn)品(不含汽車)的銷售;機(jī)械設(shè)備租賃****(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 能不能開(kāi) 其他現(xiàn)代服務(wù)的專票呢
老師:公司行業(yè)歸屬租賃,經(jīng)營(yíng)范圍有設(shè)備租賃,租賃服務(wù),勞務(wù)服務(wù)。目前業(yè)務(wù)是提供泵車給建筑工地提供設(shè)備租賃及租賃設(shè)備的相關(guān)司機(jī)和操作員服務(wù)。我可以開(kāi)具9%增值稅發(fā)票建筑服務(wù)*泵送費(fèi)嗎?
老師這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是 工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造;智能控制系統(tǒng)集成;金屬加工機(jī)械制造;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;電子產(chǎn)品銷售;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;通訊設(shè)備銷售;安防設(shè)備制造;安防設(shè)備銷售;人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);汽車零配件零售;汽車零部件及配件制造;機(jī)械設(shè)備租賃;地理遙感信息服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 是工業(yè)嗎? 他們公司注冊(cè)地和工作地不在一個(gè)地方,成立時(shí)間不到一年,可以去嗎?
老師,我開(kāi)發(fā)票有形動(dòng)產(chǎn)租賃車輛租賃和機(jī)械設(shè)備租賃,規(guī)格型號(hào)可以不填嗎?車輛是混凝土罐車,機(jī)械設(shè)備是車載泵和臂架泵
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
沒(méi)有強(qiáng)制要求哈,謝謝老師
老師,那這兩種可不可以開(kāi)在同一張發(fā)票上,因?yàn)槭情_(kāi)給同一個(gè)公司的
你好,同學(xué),是可以開(kāi)在一張發(fā)票上的,