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去年有筆折舊忘記計提了,但是去年所得稅已經交了,我今年該怎么補計提

2023-08-27 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-27 16:49

同學您好,借:以前年度損益調整-XXX費用折舊費,貸:累計折舊,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整

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快賬用戶2342 追問 2023-08-27 17:12

那按這個 多繳納的稅費怎么辦 申請補退?

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齊紅老師 解答 2023-08-27 17:19

同學您好,你好,可以申請退也可以抵以后要交的稅,后都較為普遍

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快賬用戶2342 追問 2023-08-27 17:35

那后者的話,按你這個方法都計入以前年度里面去了,我還怎么抵今年的利潤呢

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齊紅老師 解答 2023-08-27 17:42

同學您好,這個稅是要更正以前的納稅申報表的,不能在今年抵的,一年一年是要分開的,調了以前的就是多交了,不退稅就可以抵下一年要交的了

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快賬用戶2342 追問 2023-08-27 18:04

不知道你在講什么 那怎么抵今年的稅呢

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快賬用戶2342 追問 2023-08-27 18:04

不能回答你就別接麻 那么點破事都講不清楚。

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快賬用戶2342 追問 2023-08-27 18:12

我說的稅已經交了 是指匯算清繳后了,還給我記以前年度,那我怎么抵扣今年的稅費啊

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齊紅老師 解答 2023-08-27 18:13

同學您好,調了以前年度損益,自然要調以前的報表,再調納稅申報表,納稅申報表調下來,自然去年就會多交了稅,多交的稅可以抵今年要交的。不要嫌麻煩 。

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快賬用戶2342 追問 2023-08-27 18:38

那你這個還要調去年的納稅申報表 不就是申請補退了??怎么直接抵今年的

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齊紅老師 解答 2023-08-27 18:56

申請抵稅在納稅申報表時填寫第16欄“減:以前年度多繳在本期抵繳所得稅額”時,在“累計金額”欄填:要抵的金額,如還有多的第17欄本期實際應補(退)所得稅額“累計金額”欄為:0。多余金額,在下季度再抵減。

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快賬用戶2342 追問 2023-08-27 20:00

就是先更正上年度的報表,然后今年度的稅交的時候再把上年度多繳納稅費填該填的項目,直接抵扣了。

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齊紅老師 解答 2023-08-27 20:04

學員您好,是的,對的

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同學您好,借:以前年度損益調整-XXX費用折舊費,貸:累計折舊,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整
2023-08-27
同學,你好 一般是今年抵
2023-08-27
同學你好 這個是按月補計提
2022-06-14
你好,學員,今年賬面直接補提,計入今年的費用的
2023-08-27
你好!可以 借:利潤分配-未分配利潤 貸:所得稅費用
2024-04-10
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