你好 平時給職工的補貼的需要 每個月都有在做工資里面
請問老師,公司員工的餐費補貼,需要合并工資里申報個稅嗎?
老師 公司給員工的餐補交通補貼等是需要報個稅的嘛
請問老師,公司給員工的加班餐補是需要報個稅的嗎
老師,公司給員工的餐補和話費補助需要交個人所得稅嗎
老師,請問公司給員工的餐補,需要交個稅嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
如果不做到工資里,每月公司給員工充值飯卡,食堂給公司開票的形式呢?
你好能分出一個人是多少的也得交 做福利費
只有不能量化的情況才能不算個稅是嗎?
對的,是的,是這么做是理解的
老師, 如果公司充值一張飯卡 ,然后大家一起使用, 這種情況要交個稅嗎
不清楚每個人是多少的不需要
老師,請問公司沒有食堂的情況下, 哪種情況可以不交或少交個稅?
大伙一塊去吃飯 分不出每個人是多少
老師如果公司給飯卡充了錢, 然后大家一起吃的,那記憑證還能按部門核算嗎?
不能 分不出具體的是誰啊
但是既有辦公室的人吃,也有銷售部的人一起吃呢?可以記銷售費用-福利費,管理費用-福利費嗎啊?
一塊管理費用福利費就行了