你好!不需要。因為成本不變
老師,本月沖紅了上月的票,這個月開票額是看實際銷售金額244173.46元?沖紅會減少本月的開票數?
您好,請問一下成品油發票是21年5月開的,22年3月紅沖的 銷售方 是做銷售收入 銷售成本沖回 兩個分錄 還需要怎么做
老師,因開票金額有誤紅沖了數電發票需要做賬嗎?當月紅沖當月重開了,我們是銷售方
老師你好,這個月給開的銷售發票因前期有折讓紅沖了金額,這個月做賬沖減銷售收入,還需要沖減銷售成本嗎
老師,上個月開的專票已經申報繳稅,這個月紅沖了,直接遞減本月銷售額對吧,也交過稅了,那這些紅沖的發票怎樣做賬務處理,直接做紅字發票沖減嗎?
核定征收的個體戶要報年報嗎
老師您好,在新疆注冊了一個公司,沒有開通,沒有報稅,現在想注銷了,用本人去當地嗎?可以在網上才去簡易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會計確認的處置收入和稅收計算的處置收入應該怎么填啊?理財產品100萬,收益1萬元
老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應交稅費—應交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業稅金及附加 30 貸:應交稅費—應交消費稅 30 借:應交稅費—應交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標保證金3000元,12月份退回來1512,其中1488是中標后平臺收取的手續費,沒有發票,怎么入賬?1488可不可以計入營業外支出或者管理費用-招標損失?
有一項費用,是長期待攤的企業開辦費,企業所得稅匯算清繳的時候,期間費用明細表,這個長期待攤的費用填到哪一行
老師,商貿企業的商品買回來不需要加工,但是會產生裝卸費,還有貼到商品外包裝的標簽紙的費用,這是入制造費用還是入管理費用
運輸清運垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開具了一張房租發票,總額是60萬 是2024年的房租費,去年的時候做了費用 但是一直沒開具發票 請問怎么入賬
老師請問新倉房建設預支費用用來購買日常的建房材料,以及食堂食材,入現金流量表時是否入購買商品,原材料,勞務支付的現金
銷售退回的需要沖減銷售成本吧
你好!是的。你這個不是折扣嗎?
有折讓也有銷售退回
你好!退回的就要沖減成本