那么這個是你們要把這個錢給你們老板的
老師好,員工沒在公司買社保,然后他報銷費用都有正規發票,剛好老板之前有很多筆從個人賬戶轉到公司對公戶借款,那員工這筆有正規發票的我不轉賬,可以直接掛老板的往來嗎?借:費用類 貸:其他應付款,然后員工報銷直接走個人賬戶報銷
老師,有一筆這樣的款:以前年度從公戶上打了一筆款給老板,記的是老板的其他應收款,老板將這筆錢借給了別人(對方賬戶不清楚是公還是私戶),現在是人家還款了,是直接公對公轉過來的,請問這個款可以沖老板的其他應收款嗎
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當時是借:銀行貸其他應付款XX公司,這個其他應付款怎么平賬呢?實際這筆錢是對方公司通過我們的公戶支付給個人的錢,這部分錢老板用現金已經給了個人了
老師 我想問哈 老板用私人賬戶打款給員工 員工把錢轉給公司賬戶 然后用來繳納社保 所以其他應付款一直掛了一筆員工像公司打款的錢, 這筆錢再貸方 其他應付款 怎么從借方合理的沖銷掉這筆錢了
老師,客戶來我們店里買東西,誤刷了客戶1000元(錢到公賬) 員工先個人墊付這筆錢,后面員工再申請報銷 誤刷的時候: 借:銀行存款 貸:其他應付款A 公賬還給員工的時候 借:其他應付A 貸:銀行存款 這樣對嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
我說的怎么合理的沖銷掉貸方:其他應付款-某人
老板打錢給員工 在賬上表現不出來 只有員工給公戶打錢才能表現 這個錢轉給老板有什么用啊
合理的方式就是歸還這筆錢的,或者是你轉到營業外收入的