這個是可以的,沒問題的哈
老師簽合同時稅率是17%,因為是分期付款,后面開發(fā)票16%,還有13%,這個稅率差異導(dǎo)致發(fā)票含稅金額和合同總金額不一致,怎么辦?有什么這方面的規(guī)定嗎?
老師,供應(yīng)商給我們開的發(fā)票,與合同上的不含稅金額,稅額不一致,含稅總金額是一致的,這樣可以嗎?
請問老師,公司與供貨商的打款金額與發(fā)票一致,但是合同小于打款金額,是否需要補齊合同?
老師,含稅金額發(fā)票與合同一致,但是未稅金額發(fā)票與合同有一兩分差異,這個要緊嘛
合同不含稅金額與發(fā)票差一分。客戶要求寫稅額差聲明,應(yīng)該咋寫
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準(zhǔn)確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯(lián)合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業(yè)費錯誤填到租賃費行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報表比對過了,跳出了其他的風(fēng)險提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當(dāng)時并沒有跳出這個錯誤的風(fēng)險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉(zhuǎn)出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現(xiàn)在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產(chǎn)品采購單價已經(jīng)有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據(jù)什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務(wù)檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調(diào)整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 對不對
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費用物業(yè)費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風(fēng)險吧
開始機械設(shè)備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發(fā)票超過額度怎么申請?zhí)犷~