你好,技術服務的,你這個不用備注數量都行啊,服務類的可以沒有,你這樣的話,一旦修改了你之前的需要重新開全部紅沖再重新開吧。
工程監理公司,和客戶簽訂的都是監理合同……變更之前開的發票內容都是“監理咨詢*監理服務費”……現在,經營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發票開了一部分“監理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網上查的是,監理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發票都是開的“監理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數填寫的數據都是“當月認證抵扣的進項發票金額”,這是為什么? 4、如果監理合同不屬于技術合同……現在,開票內容有“監理咨詢*監理服務費”和“監理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數應該是什么?(老會計說,監理合同,開“監理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發票金額”計算印花稅。開“監理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發票金額計算)
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價,再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價稅合計的單價,因為當時我們應該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯了,拿我們的小規模去簽訂的合同現在要求必須我們要用小規模的開專票給他們,總價稅合計是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現在我知道數量,我推出來3%專票的含稅單價,然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價款金額2212.81分到100多個單品折扣下面去,我現在要怎么開發票3%的這個專票,我們發票是10萬元版本的,我要咋設計呢?我怕開錯了,
技術服務合同,總價39W,總數量1。第一次開了116200元,數量0.29794;第二次開170200元,數量0.43641;剩下金額還未開票。后面合同總價變動增加了5W。那后面再開的發票數量能不能不寫了?如果數量還是要寫,那前面開過的數量就不對了,該怎么操作?
老師,我們訂單金額 800 專票,因為對方原因,對方承擔 300 元補償,但是開票金額還是開 800 元,發貨數量不變,單價不變的情況下,這個 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應稅勞務而收取的違約金,應開具增值稅專用發票,并計入銷售收入; 2,提供服務性業務而收取的違約金,應開具服務業發票,并計入營業收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應開具服務業發票,按金融保險業計征營業稅. 像第一種情況,我們應該專用發票上的名稱寫什么? 是因為對方變更合同數量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧 是因為對方變更合同數量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發生了我們原材料的損失,可以開發票模具費?或著勞務費嗎?
想問一下,我們集團下有個子公司開展了一個抖音推廣的一個業務,金額有兩個多億元,我們現在收到稅局的通知,讓我們就以下幾個問題答復他們 1.發票開具內容(*信息技術服務*信息服務費)與實際經營業務不符。(我們簽訂的合同里面寫抖音發布內容) 2.購銷業務未支付未收取的款項數額較大 3.與風險人員有關聯(財務經理是某公司增值稅發票管理系統風險納稅人) 4.下游客戶數量較少-專票(他們意思是說這個抖音業務下游公司的開票額度一個月只有500萬,但是我們給這個公司一個月開2點多億的發票) 以上幾個問題怎么答復稅局比較
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
一開始寫了數量,你后面不能不寫了,你得湊起來是一個一
嗯,那現在紅沖也不可以了吧?已經貨款收到對方稅額也抵扣了。后面增加的5W可以單獨作為附加協議開數量1的票嗎?
你如果不紅沖的話,有風險的。
這樣給他開發票的話,相當于銷售了兩次 數量是1多點