虛增的業(yè)務(wù)嗎 還是實(shí)際的,發(fā)票不合格
以前年度的進(jìn)項(xiàng)別人紅沖了 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)的成本怎樣做分錄
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么樣做分錄,虛開?
轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,相對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)必須把當(dāng)年的成本轉(zhuǎn)出還是可以在現(xiàn)在年度調(diào)整以前年度損益里面做調(diào)整?
老師您好:請(qǐng)問以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么做
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請(qǐng)問:50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報(bào)關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報(bào)關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
老師,匯算清繳時(shí)候,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊數(shù)在哪里取的
發(fā)票不合格
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 對(duì)應(yīng)的成本納稅調(diào)增
成本不需要做分錄?
跨年了成本用以前年度損益調(diào)整
成本怎樣做分錄
因?yàn)榭缒炅?,這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整來代替,不是嗎? 當(dāng)年的借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 因?yàn)槟氵@個(gè)發(fā)票不合格,實(shí)際有業(yè)務(wù),你這個(gè)成本不能紅沖,所以需要納稅調(diào)增 調(diào)增的是你當(dāng)時(shí)做成本的發(fā)票上面的不含稅金額。