那你給他做工資申報(bào)個(gè)稅才行
1、請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除 對(duì)應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫? 假設(shè)我公司在今年1月份購買10萬元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬,那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬,第四列填寫的是10萬,這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬,這樣是否正確? 2、請(qǐng)問我公司的應(yīng)收賬款10萬無法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對(duì)方只償還我2萬就可以了,8萬元做營(yíng)業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請(qǐng)問我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬元,低于2萬未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
我們公司賣一個(gè)工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個(gè)活動(dòng),派發(fā)了100萬元的紅包出去讓客戶搶,搶到了就可以抵扣一部分產(chǎn)品的費(fèi)用,現(xiàn)在一個(gè)客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實(shí)際支付2980的費(fèi)用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務(wù)。 現(xiàn)在有三個(gè)問題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開票,我還是按照正常價(jià)格6980元給客戶開票的對(duì)吧? 2、這個(gè)100萬的紅包派發(fā)賬務(wù)怎么處理呢?因?yàn)槭翘摂M的,正常確認(rèn)收入還是怎么說? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經(jīng)實(shí)際撥款了1萬元給專用提現(xiàn)賬戶備用,這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較妥當(dāng)呢?
你好,我司收到這種短信,請(qǐng)問我們要做些什么?【國(guó)家稅務(wù)總局湛江市稅務(wù)局】尊敬的納稅人!貴公司可能符合《關(guān)于進(jìn)一步執(zhí)行我省自主就業(yè)退役士兵和重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策扣減限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(粵財(cái)法〔2019〕10號(hào))規(guī)定的招用自主就業(yè)退役士兵和重點(diǎn)群體的稅收優(yōu)惠政策。您可通過“國(guó)家稅務(wù)總局湛江市稅務(wù)局網(wǎng)站-通知公告”查閱《重點(diǎn)群體和退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)稅收優(yōu)惠政策匯總》,對(duì)照政策條件自行判斷,如確實(shí)符合規(guī)定申報(bào)即可享受。如有疑問可致電“湛稅易”服務(wù)熱線6812366。感謝您對(duì)稅收工作的大力支持!
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們?cè)谏蟼€(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵,與其簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,自簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)當(dāng)月起,在3年內(nèi)按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠。 以上優(yōu)惠政策,我司有一個(gè)員工是退伍軍人,2022年6月15日簽訂了三年期限的勞務(wù)并繳納社保。但他沒有工作滿一年,于今年5月19日離職,請(qǐng)問是否可享受此項(xiàng)稅收優(yōu)惠,如果能,能享受多少個(gè)月的。
新辦納稅人開業(yè)時(shí),投資總額和投資方信息中投資金額之和不同是什么原因
請(qǐng)問 營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審 營(yíng)業(yè)額或營(yíng)業(yè)收入。 納稅總額。 這2項(xiàng)數(shù)據(jù)要從電子稅務(wù)開的發(fā)票 一致嗎?
我是小規(guī)模,季度開出3個(gè)點(diǎn)的專票45萬,但差額后季度小于30萬的,異地施工,這種情形還需要要異地預(yù)交稅款嗎?
你給對(duì)方100個(gè)鋼材,最后加工出來90個(gè),出材率 90/100=90% 老師這個(gè)咋結(jié)轉(zhuǎn)成本舉個(gè)例子
老師,請(qǐng)問沒有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)能收外幣嗎
老師,餐補(bǔ)屬于什么會(huì)計(jì)科目呢?
請(qǐng)問老師,租來的機(jī)械,給其他工程公司干機(jī)械租賃服務(wù),那這個(gè)租來的機(jī)械做賬的時(shí)候計(jì)入什么科目呢?直接計(jì)入工程施工機(jī)械使用費(fèi)嗎?
老師,我們公司24年12月成立后一直沒有營(yíng)業(yè)也沒有員工,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
出口日用品免增值稅吧?那相應(yīng)的收入企業(yè)所得稅正常交吧?
老師你好 職工福利費(fèi)有扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎?
是返還給客戶,不是返還給員工
意思是你開給a公司的發(fā)票,把這個(gè)錢還給a公司嘛,那你減少你的收入。
如果以支出的形式給客戶呢?
不是的,紅沖你的收入。本來你給他了100塊錢,然后這一次開發(fā)票應(yīng)該給他開1000,你給他開900。
如果不以紅沖收入的方式,以支出的方式直接進(jìn)我司費(fèi)用,是不是匯算清繳時(shí)要調(diào)增呢?
對(duì)的,是的,如果對(duì)方不給你開發(fā)票,你只支付給對(duì)方的話,不允許稅前扣除。
匯算清繳時(shí)填哪幾張表?填在哪列?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
填了賬載金額,后面的調(diào)增金額會(huì)自動(dòng)生成的是嗎?
你好是的,是這么做的。
客戶要求返還,假設(shè)返還750元,因要匯算清繳時(shí)要調(diào)增,故返還時(shí)我問客戶收取750元*25%=187.5元的稅,實(shí)際返還給客戶750-187.5=562.5元。明年填增金額填750還是562.5?
你好,納稅調(diào)增750,按照這個(gè)來。
如果返還以紅沖收入的方式,就不涉及企業(yè)所得稅調(diào)整是嗎?
的,是的,是這么做,是這么理解的。