需要交增值稅及附加,還有印花稅
老師。另一家公司要把股金賣給我們 股金是如何轉(zhuǎn)賣的。會產(chǎn)生哪些稅種
老師,我們公司名下的小汽車當(dāng)時是個人賣給公司的,現(xiàn)在公司要將這車賣給其他個人,公司需要開發(fā)票嗎
老師,我們公司名下有輛汽車要轉(zhuǎn)賣掉,請問我們能開發(fā)票給對方嗎?汽車不在我們的經(jīng)營范圍之內(nèi)
老師,我們公司名下有輛汽車,現(xiàn)在要賣給股東個人 會產(chǎn)生哪些稅金?
老師 想問一下 我們兩個公司 有輛車在A公司名下 現(xiàn)貸款還完了 老板想解壓了 賣給股東 然后再讓股東賣給B公司 這樣可行不
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
公司可以開賣車的發(fā)票嗎?
可以開賣自己使用過的車
只能開增值稅專票嗎?還是可以開普票。
銷售給個人只能開普票
我們是一般納稅人,只能開13個點。
開13%的普票就是了哈