同學你好 那你導入了沒有呢
一張進項發(fā)票二次沖紅能不能直接開總金額,明細太多導入清單老容易錯,紅字單名稱就寫詳見對應正數發(fā)票及清單?如果導入的老提示商品編碼為空
老師好!平時實際業(yè)務中有平凡的客戶對我們的,以及我們對供應商的各種扣款,如何做賬務處理,平時業(yè)務或采購就給一張扣款單給我。針對客戶,有時開了紅沖發(fā)票,有時客戶不允許就未開紅票,直接被扣款;供應商也同樣,有的供應根據扣款減去開票金額或紅沖,有的供應商可能未紅沖也未減去開票金額。 之前我都是簡單的放在營業(yè)外收/支里面,沖對應的應收和應付,但總覺得不太合適。與企業(yè)所得稅里面的營業(yè)外收/支明細科目不好對應, 不知道企業(yè)所得稅申報表中的收入/支出明細表中圈出的這兩項主要填寫什么內容,是否可放這種對供應商扣款收入和被客戶扣款支出
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發(fā)票(因為沒發(fā)生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業(yè)給我們開的房租發(fā)票單位平方米,那我們轉租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業(yè)版,原材料物料收發(fā)明細表的結存余額比明細賬的余額多,怎么處理?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?
導入就這提示名稱是自動的,然后軟件服務商也不知道為啥這提示
導入清單后就這個樣子的。我想問一般紅單不開明細可以的吧開一個總金額反正這張票也費了
同學你好 這個可以的