您好,這個不是轉(zhuǎn)到銀行賬戶的嗎
老師,你好,在忙嗎,我想咨詢一個問題,就是我們營業(yè)執(zhí)照注冊資本是5000萬元,我們其實是認繳資金的,然后之前人事在工商局備案的時候備案成實繳資金5000萬元,期限還搞成5年,然后實繳實繳到賬實繳就是2020.12月.31日,現(xiàn)在資金肯定到不了賬,現(xiàn)在工商數(shù)據(jù)被納入異常了,我們現(xiàn)在把異常移出來,人事去工商局去修改成認繳,窗戶不給辦,我們?nèi)耸略诰W(wǎng)上修改認繳的,但是資金又翻倍了,是什么原因?是不是這樣操作不對,個有什么好的辦法處理這個
老師,我想咨詢一個問題,就是我們營業(yè)執(zhí)照注冊資本是5000萬元,我們其實是認繳資金的,然后之前人事在工商局備案的時候備案成實繳資金5000萬元,期限還搞成5年,然后實繳實繳到賬實繳就是2020.12月.31日,現(xiàn)在資金肯定到不了賬,現(xiàn)在工商數(shù)據(jù)被納入異常了,我們現(xiàn)在把異常移出來,人事去工商局去修改成認繳,窗戶不給辦,我們?nèi)耸略诰W(wǎng)上修改認繳的,但是資金又翻倍了,是什么原因?是不是這樣操作不對,個有什么好的辦法處理這個
老師您好,我在做工商公示的時候遇到一個問題,我們公司是2021 .6月成立的,當時我們是由一個法人和一個自然人投資的,法人占99%的股份自然人占1%的股份我們的注冊資本是1000萬,在2021.12月之前法人就打款1800萬到公司了,自然人沒有打款,但是我做的實收資本還是1000萬,在2022年3月,我們的自然人股東把股權(quán)1%轉(zhuǎn)讓給了法人,現(xiàn)在我在做股東出資信息的時候不知道要怎么做了,麻煩老師給出解決方案
老師好,我想問個問題,我們是被投資單位,13年的時候有股東實繳出資了,但是沒記入實收資本,就是沒入賬,錢不知道哪兒去了,咋整呢。翻了工商檔案只有個繳款單,現(xiàn)金支付,現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓
老師,想咨詢一個問題,公司現(xiàn)注冊資本100萬,未實繳,現(xiàn)在公司要引進新股東,由于公司已經(jīng)運營了幾年,有一定的價值,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)49%的股權(quán)給新股東,讓新股東出資200萬,但這樣的話,要怎么操作,既讓新股東的200萬投入公司,而且不交個稅,是增資好還是溢價轉(zhuǎn)讓,但溢價轉(zhuǎn)讓既有個稅,而且轉(zhuǎn)讓款還要付給原股東,這個肯定不行。能不能是按100元注冊資本,未出資先零元轉(zhuǎn)讓49%給新股東,轉(zhuǎn)讓完成后,原股東實繳51萬元,新股東實繳200萬,49萬元為實繳注冊資本,剩余151萬計入資本公積,這樣有沒有問題?
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經(jīng)賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發(fā)下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術(shù)發(fā)票對方公司開銷售貨物的進項發(fā)票回來 這兩張發(fā)票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術(shù)發(fā)票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項發(fā)票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發(fā)票,只有物流發(fā)票,廢油處理沒有進項發(fā)票有風險嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),主營業(yè)務收入是配送收入,主營業(yè)務成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項費用的一個財務數(shù)據(jù)表。我這邊取內(nèi)賬的數(shù)據(jù)的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點搞不明白,如果要算每個月的營業(yè)利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當月銷售出庫的才計入到主營業(yè)務成本中。那我這邊主營業(yè)務成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計科目呀?記:生產(chǎn)成本-社會保險費 科目可以嗎?
13年現(xiàn)金支付,沒入賬,補入到今年可以么?關鍵現(xiàn)在怎么處理
您好,現(xiàn)在操作什么呢?轉(zhuǎn)股嗎?可以讓股東寫收據(jù)
現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓啊
現(xiàn)在怎么處理?調(diào)13年帳?
現(xiàn)在只能是說讓股東手寫當時的收據(jù)
讓股東寫收據(jù)?站公司角度,股東不是把錢給我們公司了么,股東寫什么收據(jù)?
是你們給股東寫收據(jù),等于證明收到了股東出資款
然后呢?賬怎么調(diào)
賬上? 調(diào)整 借庫存現(xiàn)金 貸實收資本
就調(diào)今年就行是么?
是的 今年調(diào)整就可以的
那對應的出資的印花我要不要這個月申報?
對? 你也是只能現(xiàn)在申報
老師,實收資本沒到位不是也可以轉(zhuǎn)讓么,那我不補賬不是也可以么
要是說在認繳出資以后成立的 還沒到出資期限的可以不用出資也可以轉(zhuǎn)讓
那是不是就不用補賬務了,而且也不影響個稅啊
對 是否交個稅 看 違未分配利潤