借 應付工資,貸其他應收款
老師您好,體檢費我應該怎么做賬,這是安排員工體檢了的,直接付給醫院的。
老師,醫院給員工個人開出的發票,員工已經報銷,這個發票怎么做賬可以稅前扣除啊
老師,員工入職體檢費,體檢的醫院給我們員工開的發票開的是我們公司抬頭的,這個發票,公司是可以收的吧?并且是可以作為企業所得稅稅前扣除的憑據的吧?
老師咨詢一下,我們是公立醫院,每年財政會給我們員工撥一筆體檢費(員工在自己醫院里體檢),這筆體檢費要提現財政的收支,又要提現我們的事業收入,怎樣做會計分錄呢?謝謝
老師,我們收了幾個學生的體檢費,然后要帶這幾個學生去醫院體檢,要給醫院制對公賬戶支付8000元,但是醫院只給開收據,能正常入賬并且稅票扣除么? 我在小程序上問是不能稅前扣除的,但是我有個會計朋友又說因為醫院都是開收據的,所以可以入賬并且稅前扣除,所以到底可以么?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是之前支付的費用,一直以為是替單位支付(代收代付,我們替廠里付款,然后廠里再打款給我們),后來才知道是員工自己承擔的,要從員工工資里扣除,而且只能扣除一部分人,還有沒扣回來的,以現金的方式歸還了。這個現在入工資了,不能申報,可以入福利費不?
扣工資了不能記福利,單位承擔記福利對