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取的進項發票要電子稅務局先入賬是嗎?抵扣的時候再勾選?

2023-08-16 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-16 15:47

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1798 追問 2023-08-16 16:02

本月入賬的下月或者下下月都可以抵扣是嗎?入賬就是防止對方紅沖和重復報銷對不?對需要抵扣的時候不產生影響是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-16 16:03

對的,是的,不影響的

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快賬用戶1798 追問 2023-08-16 16:08

老師,本月開出一張費用專票給廠家的陳列費稅率6% 價稅合計50000 廠家之后返費用50000到采購平臺上充當我們貨款。這個怎么做賬呢?錢沒有到我們公司賬戶,后期以返利的形式充當貨款

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齊紅老師 解答 2023-08-16 16:12

借預付賬款,貸主營業務收入應交稅費。

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快賬用戶1798 追問 2023-08-16 16:29

就這一個分錄嗎?后期還有步驟嗎?老師我暫時把上月所有銷售費用入賬了,取得的進項還沒入。想再問下已入賬企業所得稅稅前扣除和稅后有啥不同,我們上月剛成立的公司 都是虧損的 。選稅前扣除還是稅后呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-16 16:33

你好,次月抵扣貨款的時候,借庫存商品貸預付賬款就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-08-16 16:34

有發票的就可以稅前扣除,就是你交企業所得稅之前扣除 不允許抵扣的,就是不允許稅前扣除。

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快賬用戶1798 追問 2023-08-16 16:43

我可以理解成 上月收到發票已做賬的都可以入賬企稅稅前扣除。不允許抵扣的費用要先自己判斷是嗎?牽扯到后期的納稅調增是不?

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齊紅老師 解答 2023-08-16 16:44

你好是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-08-16 16:45

而且有些是有扣除比例的,你需要自己分開。比如福利費、招待費、宣傳。

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快賬用戶1798 追問 2023-08-16 16:46

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-16 16:46

不用客氣,工作愉快。

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你好,可以的,可以這么做的。
2023-08-16
您好,這個的話,認證就是抵扣,是一回事的
2024-09-28
可以借計“待抵扣進項稅額”
2023-08-01
是的,在電子稅務局進行勾選;進入“稅務數字賬戶。
2023-11-10
一般納稅人取得進項發票后應先入賬,不論是否立即勾選抵扣。可以先計入“應交稅費-待抵扣進項稅額”科目,等符合抵扣條件時再轉入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”。這樣能更好地進行財務管理。
2024-10-16
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