你好,可以的,可以這么做的。
進項稅發生的時候寫的是借應交稅費帶抵扣進項稅,剛才在電子稅務局勾選之后,憑證要怎么寫?
老師,還未在電子稅務局勾選認證的進項票,我做賬的時候,是借計“待抵扣進項稅額”吧?
取的進項發票要電子稅務局先入賬是嗎?抵扣的時候再勾選?
現在實行數電票后是在電子稅務局里勾選抵扣進項嗎?對方開的非數電票也能在電子稅務局里勾選嗎?還是需要在發票綜合服務平臺勾選?
火車票抵扣,在電子稅務局的進項勾選里會有嗎?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
本月入賬的下月或者下下月都可以抵扣是嗎?入賬就是防止對方紅沖和重復報銷對不?對需要抵扣的時候不產生影響是嗎?
對的,是的,不影響的
老師,本月開出一張費用專票給廠家的陳列費稅率6% 價稅合計50000 廠家之后返費用50000到采購平臺上充當我們貨款。這個怎么做賬呢?錢沒有到我們公司賬戶,后期以返利的形式充當貨款
借預付賬款,貸主營業務收入應交稅費。
就這一個分錄嗎?后期還有步驟嗎?老師我暫時把上月所有銷售費用入賬了,取得的進項還沒入。想再問下已入賬企業所得稅稅前扣除和稅后有啥不同,我們上月剛成立的公司 都是虧損的 。選稅前扣除還是稅后呢?
你好,次月抵扣貨款的時候,借庫存商品貸預付賬款就可以了。
有發票的就可以稅前扣除,就是你交企業所得稅之前扣除 不允許抵扣的,就是不允許稅前扣除。
我可以理解成 上月收到發票已做賬的都可以入賬企稅稅前扣除。不允許抵扣的費用要先自己判斷是嗎?牽扯到后期的納稅調增是不?
你好是的,是這么做的。
而且有些是有扣除比例的,你需要自己分開。比如福利費、招待費、宣傳。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。