您好,隔月了吧,我們把以前的發票紅沖了,再開藍票,客戶說找不到了,能不能配合我們寫個情況說明,然后我們自己寫紅字開票申請單
老師,我們給客戶開了發票,對方已經認證,但是他一直不給我們付款,已經一年了,我們有什么辦法能把這張票作廢呢,紅沖的話他不給我們開紅字信息表。
老師,請問我司客戶自己把我們開具給他們的增值稅發票弄掉了,現在要求我司給他們把掉了的發票開紅字發票,再重新開一張給他們,請問這樣操作可行嗎?
老師,我們的客戶已經給到對方了,對方已經簽收了,可是對方把發票搞不見 了,現在讓我們重新給他開?把之前的作廢,可是作廢我們也要拿票回來啊?要不對方說沒有發票不給付款,咋整?
老師 請問一下 我們開給甲方公司的發票他說招不到 現在他們撥款給我們叫我們把前面開的作廢重新開給他們 但是前面給他的發票他找不到, 咋辦呢?
老師,我們開給對方的專票被他們弄丟了,現在只剩下抵扣聯,他寄回抵扣聯給我們,可以作廢原發票,然后再重新開一張發票給他。
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
紅字開票申請單怎么寫呀 ? 不是直接稅盤里面先紅沖。然后再開籃字發票就好了,還得寫申請嗎?
您好,也是在稅盤填紅字開票申請單啊,不填這個開不出紅票的哦, 1.點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發票信息表填開’ 2.選擇“銷售方申請”,輸入“發票代碼和發票號碼”點擊“下一步”,確認信息表票面信息是否正確;如果票面無信息,則手工錄入需紅沖票面... 3.點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發票信息表查詢導出’... 4.點擊“發票管理----發票填開---專用發票填開”在增值稅專用發票填開界面中,點擊紅字發票,填入沖紅的藍票代碼和號碼兩次,下一步,會自動出來紅票,調整金額打印就可以了
哦哦 好的 那對方寫說明有模板嗎?
您好,沒有模板的,意思寫到就可以了,就是說明票找不到也沒抵扣的真實性,蓋客戶的公章即可
哦哦 好的 我們開的是普通發票,不是專票
您好啊,那就是說明票找不到這個情況就好啦