可以的,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發票。
老師6月份開的發票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發票后,6月份我公司開給對方的錯的發票應該要回來給我們是嗎?新開的紅字發票給對方哪一聯,對方把6月份開的發票已經抵扣了,是不是我們單位需做進項稅額轉出,現在普票的稅額能抵扣嗎?
你好,我想問一下8月份開的發票,已經做賬,并報稅,現在12月份了對方說名稱不對要求重新開票,可以開紅字發票嗎?賬上需要調整嗎?
我們購買方收到一張專票已經認證抵扣了,現因金額有誤對方需要重開,我們已經開了紅字信息表審核通過了,那這張紅字信息表我們需要蓋發票專用郵寄給對方嗎?
老師好!今年4月份增值稅專用發票,因銷售方開票名稱有誤在7月份作廢重開,(該專用發票已經在4月勾選抵扣),重開的專票7月份還需要勾選抵扣嗎?謝謝!
你好老師,4月份開給購買方的專票,已經抵扣了,現在說需要重開(原因單位不對),還可以重開嗎,又哪方開紅字票
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,現金流量表里,最后一行增加額,等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
購買方開好紅字信息表后,是不是需要郵寄給銷售方
對的,是的,需要給他紙質的,還有電子。
電子是什么,當時專票也是紙質的
就是紅色信息表有一個電子版的,你需要給他發過去啊,他需要下載開具負數發票
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
你好老師,再問下百旺紅字發票怎么開
專票的嗎?專票的話,這個專票開具打開上方,在里面開票頁面有一個復數或者是紅字。
沒有找到呢
你申請的紅字信息表還是對方?
我這邊是銷售方,不是開具紅字票嗎
你好,紅字信息表開出來了嗎?
銷售方開信息表嗎,我這邊是銷售方
你好,已經認證了,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發票。這個信息表購買方需要給銷售方電子版的。
是購買方開完紅字信息表,我這邊才能開紅字票嗎
對的,是的,是這么做的。