你好,把之前計提的折舊分錄沖銷。 然后根據發票入賬,補計提相應折舊
老師好,我們公司有幾輛車,19年入賬的,也提了折舊,也做了抵扣,結果這個月資產評估的時候發現票開錯了,我們單位開成了賣方,這個月又重新開了發票,票是這個月的,這個賬務上要怎么處理?
老師你好,請問去年12月份有張專用發票開錯了稅票號,今年1月份才發現,對方還未抵扣,但是我方已經報完稅了,想給對方紅字沖銷重新開,金額都不變,這樣賬務處理怎么弄?
固定資產23年1月份開的發票有錯但是已經入賬計提折舊了,7月份把前面開的發票作廢重新開了,開的單位發生改變金額也發生改變了,請問老師這個怎么處理!
老師,公司2017年成立,當時買的固定資產都沒有發票,作為實收資本入賬了,但是會計這些年都沒有計提折舊,因為沒有發票,導致賬面固定資產金額特別大,關鍵好多固定資產已經處理了,或者報廢了,處理的和報廢的也沒入賬,老師這種情況怎么處理?
老師,公司2017年成立,當時買的固定資產都沒有發票,作為實收資本入賬了,但是會計這些年都沒有計提折舊,因為沒有發票,導致賬面固定資產金額特別大,關鍵好多固定資產已經處理了,或者報廢了,處理的和報廢的也沒入賬,老師這種情況怎么處理?
好的,謝謝老師!
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。