你好,學(xué)員 1、價稅合計入賬 2、這個沒事的,賬面不體現(xiàn)進項稅的,稅務(wù)局系統(tǒng)不會的,因為已經(jīng)登記小規(guī)模納稅人了
老師 我方是小規(guī)模納稅人 向一家一般納稅人公司購買材料 但是對方只能開專用發(fā)票 沒有普票 這種情況怎么處理呢 ?如果收了專票 不能抵扣 又會成滯留票
公司以前是一般納稅人,收到增值稅專用發(fā)票,一直沒有認證抵扣(稅控盤沒有),后改為小規(guī)模納稅人,請問前邊收到的增值稅專用發(fā)票如何處理
從小規(guī)模納稅人處購入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價款×9%來抵扣進項稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進項稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進項稅額。當月可以抵扣的進項稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
你好,我們是小規(guī)模納稅人,收到了專票,因為我不能抵扣,就容易形成滯留票,但是年底發(fā)票又很緊張,所以不曉得該怎么處理
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票和開具增值稅普通發(fā)票,只要不滿足季度45萬元,都不需要交增值稅呀,還是說,開具的增值稅專用發(fā)票要單獨交稅呀?那小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票的話,要怎么進行處理呢?
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
是否要通知對方以后最好開普通發(fā)票?
這個不用的,專票普票都可以的
謝謝老師,您很資深。另外,想進一步咨詢一個專業(yè)問題: 在進出口代理的業(yè)務(wù)中,例如A公司委托b公司為其代理進口貨物,A公司是消費使用單位,b公司是收貨人。 進項稅的海關(guān)繳款書上是雙抬頭: A公司和b公司。 請問以下兩種情況,進項稅的比對勾選和銷項稅的申報應(yīng)該分別由哪家公司來做?還是A公司和b公司都可以做? 情況一, 進口的進項稅款轉(zhuǎn)入b公司銀行賬戶,并由b公司支付; 貨款由客戶直接轉(zhuǎn)給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應(yīng)商 情況二, 進口的進項稅款由A公司支付; 貨款由客戶直接轉(zhuǎn)給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應(yīng)商 (即貨款沒有經(jīng)過A公司的銀行流水)
你好,學(xué)員,很抱歉,學(xué)堂有規(guī)定,新問題可以重新提問,以便老師更好的為你解答,感謝理解
好的,我可以重新提問。但是,待會我怎樣才可以讓您接到這個問題繼續(xù)回復(fù)呀?
學(xué)員,你提問完,老師就在平臺,看到就會接手
好的,那我現(xiàn)在重新提問,麻煩您接一下單好嗎?謝謝
好的,學(xué)員,不客氣的,老師應(yīng)該的
剛剛已提交問題麻煩接手回復(fù)
好的,學(xué)員,老師去平臺搜一下
就是截圖的這個問題,麻煩你在平臺搜一下,我還要提供什么信息給你才能找得到?
請問能找到嗎?還沒看到您接單的
好的,學(xué)員,老師剛才沒搜到,在吃飯,待會老師再去看看,看到一定會回答的
你下截圖是我的學(xué)員名信息,你可以搜一下。 靜候佳音。麻煩你吃飯后回復(fù)下,謝謝。我提交問題時,問題類型我是選了“稅務(wù)”,不是“實務(wù)”哦
好的,學(xué)員,明白,老師一定會解答的