你好!無償贈(zèng)送視同銷售的,稅金是按面包15加蛋撻5計(jì)算的
甲公司2018年度該項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)應(yīng)確認(rèn)的投資收益 = - 15 +1 500 × 4% × 6/12 = 15(萬元)。購買價(jià)款中包含的已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息單獨(dú)確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目。不懂這個(gè)算式怎么來的,不應(yīng)該是=-15+1500×4%÷2
餐飲企業(yè)上了美團(tuán)外賣的平臺(tái),搞活動(dòng)滿25-15,這個(gè)減的15元企業(yè)自己承擔(dān),假如一個(gè)顧客點(diǎn)單花了39元,滿足滿35-15實(shí)際付款39-15=24元,這個(gè)財(cái)務(wù)做賬按39元確認(rèn)收入嗎?15元確認(rèn)為銷售費(fèi)用?還是直接按24元確認(rèn)收入?
老師,這個(gè)第一問,2022年第四季度應(yīng)該確認(rèn)的收入是1356?1.13,為什么要?1000呢
這個(gè)買一送一確認(rèn)收入,為何不是15-15/1.13*0.13
甲公司門店直銷面包,在每天17點(diǎn)之后推出買一贈(zèng)一活動(dòng),購買面包贈(zèng)送蛋撻,即每支付15元購買一個(gè)標(biāo)價(jià)為15元的面包,可獲贈(zèng)一個(gè)標(biāo)價(jià)為5元的蛋撻。 對(duì)每一筆上述業(yè)務(wù),請(qǐng)計(jì)算甲公司在增值稅銷項(xiàng)稅和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)確認(rèn)的收入金額。 增值稅視同銷售銷項(xiàng)稅=(15+5)/1.13*0.13=2.3 企業(yè)所得稅不含稅收入=15/1.13=13.27 這樣做對(duì)嗎 還是怎么做?
我們公司工資是分兩部分發(fā)放,有部分是另外一個(gè)公司發(fā)的,但是我這邊要做另外一個(gè)公司發(fā)的部分,我怎么分錄
職工培訓(xùn)賬務(wù)處理按照職工教育經(jīng)費(fèi)入賬,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,開票是廣告費(fèi),用交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
客服打款少1塊多,能不能發(fā)票上直接沖減?
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,089,569.31 資產(chǎn)總計(jì) 12,390,820.54 求資產(chǎn)負(fù)債率=?
請(qǐng)問光伏安裝發(fā)電賣電公司,項(xiàng)目轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了每個(gè)月折舊作為成本,那無形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是什么能也作為成本嗎
沒有開發(fā)票的要不要入賬了
老師 請(qǐng)問我們開的包涵需要開立一個(gè)保證金賬戶,里面需打入2000萬凍結(jié),這個(gè)賬戶是設(shè)立在銀行存款下面,還是設(shè)立在其他貨幣資金科目里面呢?
老師我發(fā)的表格怎么填寫固定資產(chǎn)的原值,折舊,和累計(jì)折舊這三個(gè)攔的數(shù)
請(qǐng)問老師,開票名稱是膠帶,入庫單是美紋紙膠帶,這種的發(fā)票和入庫單稅務(wù)上認(rèn)可嗎?