你好,你是一般納稅人還是小規模的?
請教一下老師建筑業分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發票已經交了稅的發票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現在9月,我拿到小規模給我開的8月的分包發票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當地稅務機關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經營所得發票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經營所得發票給公司,公司全額開100萬的發票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師 1、分包扣除差額征稅,也就是把分包出去的款項抵減銷項稅,這個和進項稅抵扣區別是啥? 2、分包出去的業務別個給我開進項發票問一樣抵扣呀。 3、材料機械不算分包,但是他們開專票我還是抵扣了
簡易計征的項目,如果到稅務去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務分包發票是276,是不是就對另三萬來征稅,稅務可不可以這樣?如果我對甲方開279萬,我收到下面勞務發票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
建筑施工企業,老項目,簡易計征的項目,如果到稅務去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務分包發票是276,是不是就對另三萬來征稅,稅務可不可以這樣?如果我對甲方開279萬,我收到下面勞務發票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
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你好,公司成立后注冊資金是20萬,5個人投資,但一分別是法人15萬元,其他的分別是2萬,1萬,1萬,1萬,一開業法人以投資款打進20萬元,但當時財務說5個股東要分別打進投資款,所以法人打入公賬的20萬當時財務入的是其他應付款,,以至于到現在沒有投資款進來,這個要怎么辦呢,
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老師,年報的租賃費,上個會計填的是房租錢,不包含寫字樓的物業費,請問,物業房租費算在辦公費里嗎?保險費是什么,指公司給員工交的涉高保險嗎,包含車險嗎?
如果你是一般納稅人,你是收入減去成本)/1.03乘以3%,按照這個來交增值稅,小規模有1%一般納稅人沒有1%的。
又不是銷項稅額減進項稅額,按照這個來交稅。
比如我開2000萬3%的發票,收1500萬1%的發票,我按500萬*3%來交稅,但是我的甲方可以抵2000*3%,是這樣吧?那稅務局補虧了嗎?
那稅務局不就虧了嗎,打錯字了
對的,是的,因為你也有1500進項來抵扣呀,他怎么會虧。
那1500萬才1%呀。
只要他交了就可以的。
我真的覺得這個地方好別扭,我總覺得國家不可能吃虧,但是這個地方這個虧他吃了?
沒有 我給你開13%的增值稅,如果你是一般計稅的,你還照樣抵扣13%了,那我交的稅款不是13%,我有進項抵扣。