同學你好 這個可以的 做購進然后賣出去的
老師,你好。我們是代理記賬公司。發生一筆這樣的業務。購買了客戶一個需要注銷的公司,然后轉手賣給了了需要這種公司的客戶。那我付款這個購買的費用怎么入賬呢?
老師,我們公司新增一個業務(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現直接開票那種,去稅務師申請電子發票嗎?那是不是供應商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進項的,怎么開票?)
公司是做生物醫學服務類的,客戶有筆經費想讓我們以服務費的方式開票,然后客戶報賬支付給我司,公司用這筆費用幫其代購一臺一萬多的電腦,這個賬務上怎么處理?購入的電腦不是固定資產嗎?電腦給到客戶后就不在公司賬面了這個怎么處理?
老師你好。我們是放箱公司。預收客戶錢然后拿著客戶錢幫客戶去碼頭放箱子。我想問一下這部分預收的錢款再我們給客戶做業務之前怎么處理。做業務之后又怎么處理。還有開票問題就是有的是碼頭直接開票給客戶了。有的是開給我們我們再開給客戶。這些都是零稅率發票。關系如下圖。這部分賬務我們怎么處理
老師好,我們是外貿供應鏈企業,現在代理進口,客戶打錢給我們購買進口貨物,我們再把錢打給另外一家客戶去購買進口貨物,海關抵扣發票由我們抵扣,這個怎么做賬務處理呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
可以個人代收 然后幫忙采購 憑證怎么做?
這個你們報關單上有電池嗎
這筆金額小就不退稅了
同一個報關單不能一筆退一筆不退