一號轉內銷處理的。
老師你好 想問一下 我們是外貿公司 入賬了一筆是國外客戶樣品的快遞費用 沒有正式報關單的 想問一下怎么記賬 記什么會計分錄呢
老師好,請問一下,我們國外有個客戶給我們寄一批物料到我們公司,這批貨物屬于客供料,那貨物進來我們是不是需要報關進口???如果報關進口那增值稅跟關稅那些是我們出還是對方付啊?另外這批客供料到我們公司我們之間沒有采購訂單跟合同那些,這樣是不是需要補資料啊?麻煩老師指點,謝謝!
您好,江老師,還是出口的業務咨詢您一下,是這樣的情況:我司出口到客戶的產品,有問題,如果我們選擇讓客戶退貨給我們,具體需要怎么操作呢?我們需要按照進口產品處理,還是客戶退貨給我們走報關手續?
老師,我們公司出口一批貨物,沒有正式報關,通過國際快遞發出的,取得的進項票是普票,請問這筆交易該怎么入賬?需要視同內銷繳稅嗎?
老師,你好,我想問下。收到國外客戶的樣品單費用,但我們公司沒有通過走報關模式出口。那我這一筆需要還是申報出口收入呢還是視同內銷一樣申報?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
你好,需要轉內銷處理的
那出口了不退稅的也一樣視同內銷?
那我的金額是按照哪一天的匯率算呢,畢竟我沒有走報關單,走快遞發出的。
你好,這個不一定有免稅的,也有轉那些的。
有免稅的也有轉內銷的。需要看具體的。
你發出貨物當月的第一個工作日或者當天。
你說的看具體是指什么意思?走了有報關單的就是免稅的,如果沒有的就是得轉內銷是嗎?
對的,是的,是這么做的。
那我沒有走報關單的這筆收入,我申報收入是什么時候都可以確認收入嗎?
隨便你自己決定就行。
如果有走報關單報關出口了的貨物,不需要申請退稅的,那我這邊收入是按照出口免稅申報呢還是視同內銷申報,繳納增值稅呢
你好,免稅的免稅的,免稅的,為了湊字數。
那我那一批開進來的進項發票就直接認證不抵扣?
然后不走報關視同內銷的那一批,開進來的進項發票是可以認證抵扣的對吧
可以的,可以這么做的。