你好,那就寫會計賬務處理錯誤,然后現在怎樣更正的?
老師好!我們公司在成立之前由母公司代付了裝修款,我可以把這筆裝修款轉為實收資本嗎?分錄要怎么做?
老師,請問之前把借款做成了實收資本,現在怎么改過來,要做更正還是直接寫實收資本轉借款就好?
老師,公司去年9月成立,實收資本沒到位,我會計分錄做成了借:其他應收款貸:實收資本現在要調整報表,分錄該怎么做
公司注銷中 因為之前賬戶金額不足 老板投錢進來 分錄是借:銀行存款 貸:其他應付款;現在想把這部分借款歸入實收資本 因為公司的注冊資本是認繳的 那么分錄就是借:其他應付款 貸:實收資本 請問這個摘要要怎么寫 還有我的分錄對嗎
老師:因之前會計把借款做成了實收資本,我現在要把會計分錄實收資本修改為借款,稅務要我寫情況說明,要怎么寫
現有現金+貨+應收賬款+應付賬款=投資款+貨款+利潤成立嗎
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例,甲公司經常以組合方式銷售B、C產品,組合價為600萬元;A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為( )萬元。
老師,核定的85000,是含稅還是不含稅的呢?
老師,你好,我們是電商企業,平臺會因為售后罰款,這個罰款對方也沒給我們開票,開了電子收據,我走到營業外支出,這個是不是得在匯算清繳得時候調增?
公司購入空調屬于管理費用嗎?還是固定資產?
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費用工資,現在25年4月要改到其他應收款,但是稅務那塊2月應該已經按當時的費用申報過了,而且3月出了季報,這種情況下我4月調整改正可以直接借:管理費用工資2000,貸:其他應收款2000嗎
公司買的新能源汽車,免征購置稅了,還能抵進項稅嗎
老師是一般納稅人,有銷項,以前帳上還留底了很多進項,月末還需要結轉增值稅嗎
請問每月應發收入35000元,社保打個比方個人部分是3000,請問這個第二個月的個稅怎樣計算?
資產負債率怎么計算呢?
我就把這個借條復印給稅務,把實收資本修改為長期借款這個會計分錄,可以嗎?
是的,這樣操作就可以了。
老師:我修改在其他應付款,長期借款,可以嗎
個人借款是記錄往來科目,其他應付款不是長期借款。
就老板借款給老板自己藥店,然后藥店在寫借條給老板,原來會計做的分錄是借實收資本,貸其他應付款,現在修改為借庫存現金,貸:其他應付款,這樣可以嗎?
原來那個你不是充錢是收資本了嗎?這本不對?
老板向咱們單位借錢,是借其他應收款貸庫存現金或者銀行存款。
是單位像老板借錢
因為我們拿不出銀行轉賬憑證啊,是老板借的現金支付藥店貨款
不是借:庫存現金,貸其他應付款嗎?
是的,最后這一個分錄是對的。