同學你好 去年暫估的要紅沖嗎
老師,去年暫估借主營業務成本 貸 應付賬款-暫估,現在收到了進貨的發票,怎么做賬?
老師請問:收到三張發票共24956元,有17785元是去年的貨款款,今年的7171.6元。去年是代賬公司做的沒賬,去年的貨也用掉了,今年的7171.6元暫估了,收到發票我現在只能沖7171.6元的暫估,去年的怎么做賬?
老師請問:收到三張發票共24956元,有17785元是去年的貨款款,7171.6元是今年的。去年是代賬公司做的沒賬(去年的沒有做應付也沒有暫估),去年的貨已用掉了,今年的7171.6元暫估了,收到發票我現在只能沖7171.6元的暫估,去年的怎么做賬?
老師,您好。現在收到一張去年的成本票,金額是1440元。去年暫估有做分錄 ,借:其他業務成本 230205,貸:應付賬款 23025 今年該怎么做賬?
老師,去年暫估的成本,今年發票確定沒有了,匯算清繳調增,那我賬上暫估的應付賬款怎么沖,去年是這么做的,能寫一下具體分錄嗎?謝謝老師
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調增要繳多少所得稅,小規模
以勞務派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業務成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
3月份工資已經計提完 個稅申報完了,現在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業務活動費用中工資福利費用和商品服務費用各自的1萬元,要調整到業務活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應該怎么寫啊?
老師,個人對公轉賬 備注企業名稱 可以開發票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發貨用,那得計入銷售費用的什么科目
去年沒賬
剛才我根據發票做了借原材料,但這材料去年已經用完了
去年沒賬你咋暫估的
去年沒暫估呀,今年的7171.6元暫估了,目前只沖了今年的暫估呀
你直接原分錄負數紅沖就可以
去年沒有賬,沒辦法沖紅。今年暫估的我已經沖紅了。我現在想問的是今年付的去年部分的貨款(去年沒賬)今年做了原材料,但倉庫沒這批貨。
同學你好 這個紅沖今年暫估的就可以
付的去年的款怎么辦呢?倉庫沒這批貨了
同學你好 紅沖就可以了哦