你好,建議做以前年度損益調(diào)整的匯算,清繳納稅,調(diào)減利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用、滯納金、營業(yè)外支出。借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬社保18萬, 借應(yīng)付職工薪酬社保、 財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息、 營業(yè)外支出、滯納金, 其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保4萬, 貸銀行存款
請問老師,企業(yè)給員工補(bǔ)繳的以前年度的社保,包含滯納金,應(yīng)該怎么做賬,也是分費(fèi)用和其他應(yīng)付款嗎?公司部分和個(gè)人部分嗎,還是怎樣?
提問# 一、稽查補(bǔ)查稅,其中補(bǔ)繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會(huì)計(jì)入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時(shí),這個(gè)營業(yè)外支出~滯納金科目這個(gè)可以直接通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接可以經(jīng)過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個(gè)科目,等匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會(huì)計(jì)分錄和對企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細(xì)解答一下,謝謝。
老師,你好,請問我司給員工補(bǔ)繳5年前的社保,單位部分支出可以入管理費(fèi)用嗎?還是以前年度損益調(diào)整?還有利息和滯納金怎么入賬?單位承擔(dān)部分是18萬,利息1萬,滯納金是2萬,個(gè)人部分是4萬,請問怎么入賬
老師你好 我們公司有一筆未入賬的以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出 這個(gè)支出依據(jù)是一個(gè)22你那人民法院出具的貸款還款執(zhí)行強(qiáng)制執(zhí)行關(guān)聯(lián)公司的資產(chǎn)的一個(gè)裁定書 這部分利息加復(fù)利加罰息有500萬左右是2018年累計(jì)至執(zhí)行日2022年的 現(xiàn)在我要把這部分利息補(bǔ)充入賬 只能入以前年度損益調(diào)整科目 今年我在做匯算清繳的時(shí)候這部分利息我該如何反應(yīng)填報(bào)
老師您好,請問: 前任會(huì)計(jì),12月份沒計(jì)提社保費(fèi),也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的,這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí),是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報(bào)表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表?
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)發(fā)現(xiàn)有23年的發(fā)票,需要調(diào)整嘛?
是江油黨校嗎?質(zhì)詢會(huì)計(jì)
老師呃,預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,還有應(yīng)收賬款都有張杰這個(gè)人額的業(yè)務(wù)存在,我怎么就用一個(gè)科目應(yīng)收賬款把這些往來全部記好,怎么個(gè)記法?分錄您詳細(xì)講一下
工商年報(bào)中得納稅總額,應(yīng)填應(yīng)交稅費(fèi)的實(shí)繳數(shù)嗎?還是計(jì)提數(shù)?是否包含個(gè)稅?預(yù)交的所得稅是否包含在內(nèi)?
補(bǔ)充上面一下沒有所得稅小規(guī)模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現(xiàn)金減少了哪里體現(xiàn)出來,具體說明下分錄謝謝
老師個(gè)稅經(jīng)營所得賬上也體現(xiàn)不了實(shí)際利潤啊
老師,那個(gè)應(yīng)收賬款有有叫張杰這個(gè)人兒,然后應(yīng)付的時(shí)候呢,老板叫我充那個(gè)應(yīng)收的章節(jié),然后預(yù)收預(yù)預(yù)收賬款中也有章節(jié)這個(gè)人,然后他說就是就這些這些來往來這些科目都有,都相當(dāng)于都有這個(gè)人,我怎么區(qū)分就是快速找著說是呃呃應(yīng)付的時(shí)候走應(yīng)收呃應(yīng)收貸方,然后預(yù)收賬款的借方就是預(yù)付賬款。張杰,我怎么就把它們連接在一起?能就是快速找出來,不出錯(cuò)
老師,工資表老出不來,我可以當(dāng)月先0申報(bào)嗎,下月倆個(gè)月一起申報(bào)不,個(gè)稅有什么影響不