你好,借銷售費用貸銀行存款。
老師,請問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時候通過掃描銀行支付二維碼轉過來產生了一筆手續費(手續費是直接從轉賬金額里面扣了)。比如客戶轉了10000,但是到公司賬上實際只會收到96,另外的4塊銀行自動扣除了。那么這個時候入賬的時候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
老師,你好,我剛入職一家運輸公司做內賬會計,一般納稅人。他們是合伙企業,其中一個老板做出納,實際上這家公司有兩個賬號,一個公賬,一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應付款,使得庫存現金出現了大量的紅字。我仔細翻看了她做的憑證,認為是出納從私賬里轉錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應該是借銀行存款,貸庫存現金。對不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來?對嗎?摘要該怎么填?
老師您好 我們公司有個抽獎活動,客戶抽到現金劵,可以直接抵扣款項,我應該怎么入賬?是直接在發票金額里面把這個現金減出來再開票,還是怎么滴? 例如 借:銀行存款5000-1000=4000 貸:主營業務收入 4000/1.13 應交稅費-應交增值稅(銷項)4000/1.13*0.13
老師,公司搞活動從會員里面抽獎獎勵3千,公戶直接轉私人銀行賬號,這分錄應該怎么寫呢?
老師 請教個問題 就是我們1月份的時候 我們從公司賬戶上打出35000的款出來 當時掛在出納的賬上 這35000是用來給員工發現金的紅包發慰問金抽獎搞年會的一切事宜 當時的分錄是 借 其他應收款 貸 銀行存款 搞這些花了28786元 還剩6214元已經退回公司賬戶了 分錄是 借銀行存款 貸 其他應收款 現在問題是花了這28786都沒有發票 這些可以坐在工資表里面嗎 平均分攤在員工的福利費里面嗎 ? 這分錄怎么做呢
看到的老師們好,我小叔子是一個公司的經理,老板被抓了,現在發他郵箱一些發票讓他去說明情況,怎么說才能推脫自己的責任。發票是購買一些公司的辦公用品,當然是假票,套出錢用來給客戶送禮。有這方面經驗的老師幫幫忙,謝謝老師。
計算這個消費稅是不得扣減舊貨物的收購價格,就是正常銷售50臺,以舊換新20臺。要加上
老師,問一下,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么
我公司買了一個探礦權,探礦權地不在營業執照注冊地。這個對后期取得采礦權有影響嗎?
公司問個人租的房子,產生的水電費,房東沒法開票給個人,只有收款收據,公司可以入賬嗎,需要所得稅稅前扣除嗎
老師你好,轉賬的時候,用途可以寫培訓費加人名嗎,就是用途可以自己編寫嗎
老師,那像餐飲業購入的食材一次計入主營業務成本,就會出現成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據當月的收入按百分比轉到主營業務成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發票沖回,匯算清繳調增,那賬怎么處理?
老師您好,我們是信息服務公司,是一般納稅人,幫企業招人那種,對外開具的是信息服務費發票,有時候服務收入發票未當月開具,賬上先做的預收賬款。但信息服務費的進項發票基本當月都能收回,收回后若做主營業務成本,就會導致成本大于收入,配比不對,這種情況下的信息服務費要入什么科目好啊?
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
實際發到客戶手里是2400元,剩余的600元是個稅,分錄咋寫呢
借銷售費用貸銀行存款,應交個稅借,應交個稅貸,銀行存款。
2400元沒有發票也可以直接做銷售費用嗎?
可以的,可以進行賬務處理,不能稅前扣除,要納稅調整。