你好; 借銀行存款 貸應交稅費-應交增值稅;? 預收賬款 ;? ? ?只是先繳納增值稅; 收入暫時不做?
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習期,我查看賬務處理,公司的固定資產這塊并沒有充分利用金蝶云專業軟件固定資產模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經了解到相關部門列的一個固定資產臺賬共有600多臺機器設備,但前期會計只入賬了170多臺,現在我想計劃先實際盤點一下這些機器設備,公司是做工程技術檢測服務行業的,這些機器設備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經退化跟不上新的技術服務了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關部門會來定期檢查),難度就是數量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產,我也沒有盤點過這么多的機器設備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
我公司是一工程檢測服務行業,05年成立的,有15年以前的客戶應收賬款掛賬,我們客戶甲方多數是國企單位,簽訂的合同都是甲方擬訂好的(等于霸王條款一樣),一般付款方式是工程竣工我們檢測完畢我們給甲方出具檢測報告和開具相應的合同發票甲方才給我們付款,但是有些合同是據實結算的,并不確定我們需要檢測的范圍和量,只能自己先確定需要檢測的單價,還有一些合同是依據工程完工一部分我們跟著檢測一部分來結算的,雖然合同這么寫了付款方式和期限,但是許多合同并非按照合同規定的按期付款,針對這種長期掛賬的請教老師們一個催收款的技巧方法?
老師好,我們單位有一批貨已經賣出,并開具相應發票確認了收入,但現在因為合同約定的價款是浮動價,現在要調減收入,請問開紅字發票的話可以不帶數量,只沖金額嗎?帶數量是屬于銷售退回情形,與實際情況也并不相符。我們這塊業務應該是比照銷售折讓來處理吧?
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
你好,老師,我們是直升機提供護林服務,一般納稅人,合同簽訂后,對方一次性付了半年的錢,發票我們也開了半年的,護林服務還沒有全部提供,這個可以按照合同分月來確認收入嗎?就是不按照開發票時間開確認,謝謝老師
火車票的退票手續費,能計算進項嘛?
商貿公司銷售薯片,對方是中型超市,要求開專票,個人卡付款,這種情況怎么辦?
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些,會計憑證是會計憑證哦,不要弄混了
登錄電子稅務局時,法人的登錄密碼和辦稅人的不一致吧
給公司買的電腦,享受了國補。只能開個人發票,這個可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調增是嗎?
老師,應收賬款計提壞賬沒有核銷!資產負債表應收賬款金額是不是要減去壞賬準備后的金額填列
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些
個體戶收到法人個人名字為抬頭的大發票時能作進項成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經營了兩個月就裝修,然后12月又開始經營,連續12個月超過500萬的營業收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個時間怎么算連續12個月
老師,有接觸過那個再生資源嗎?就是那個,再生資源有沒有那種即征即退呀,或者是那種稅稅補貼的呀。
錢也還沒有收到
你好; 沒有收到; 做; 借應收賬款貸應交稅費-應交增值稅?