你好,主要材料是你們單位提供還是對方?
老師,客戶委托給個人獨資企業加工,客戶提供原材料,我們提供人工,這個原材料應該怎么做分錄啊?跟客戶屬于同一個縣城的,這個要開票么?
老師,請問一下,我們公司屬于建筑企業,我們分包出去的工程,選擇的是部分材料甲供,請問我們需要對這部分甲供材料視同銷售嗎
老師,請問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費和材料費,這樣開票是分開開票嗎,材料是屬于視同銷售么
老師,我想問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費和材料費,這樣開票是分開開票嗎,材料屬于視同銷售么?因為我們材料單價是屬于比較高的
老師,我想問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費和材料費,這樣開票是分開開票嗎,材料屬于視同銷售么?因為我們材料單價是屬于比較高的
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
主要材料是客戶提供,輔料是我們提供
你開加工費就可以了,你這個加工費包含這個材料。
那請問下分錄要怎么做呢?
借生產成本、 貸原材料、 應付職工薪酬、 制造費用, 借銀行存款, 貸主營業務收入應交稅費, 借主營業務成本,貸生產成本
老師,但是我們材料單價屬于比較高的,也可以一起放到加工費么?
還有我們是一般納稅人請問下加工費稅率也是13%么?
是是的,是這么做的。
那請問下稅負是多少呢?
增值稅稅負3%左右的。
老師,還有個問題,就是那如果我們提供主材料占比90%,客戶提供10%,那還屬于受托加工么?還能開加工費么
你好,那就是開產品的發票就可以,對方給你開10%的材料。