你好。咱實(shí)際咱實(shí)際銷售家具,就是開銷售家具名稱的發(fā)票就可以了。
老師你好我公司為生產(chǎn)家具的小規(guī)模制造企業(yè),經(jīng)營范圍里面包含住宅室內(nèi)裝飾裝修,十月份給客戶開了一張15萬的店面裝修發(fā)票,僅僅只是這么一張發(fā)票,,其余別的都沒有發(fā)票,請問我這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎樣完善?包括從前期的材料到后期的確認(rèn)成本,這些應(yīng)該怎樣做?
你好老師,公司是做裝飾公司的,有家具安裝了銷售了這些經(jīng)營范圍,我想開家具的貨款,應(yīng)該怎么開呢,小規(guī)模公司
老師你好,我是小規(guī)模的裝飾公司,大包送給客戶的家具和家電應(yīng)該怎么記賬做分錄
老師你好,我是小規(guī)模裝飾公司,現(xiàn)在裝修是大包,家具家電會(huì)給業(yè)主送幾樣。但是前幾天老師說這些送的家電家電可能會(huì)被視同銷售,交增值稅和所得稅,那這個(gè)稅費(fèi)就太高了。家電和家具的進(jìn)項(xiàng)票,怎么記賬才能避免這個(gè)問題呢
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額