可以的,可以抵扣的
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開進(jìn)來的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請問可以抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎?聽很多人說這個銷項普票(開出去13%)可以抵扣進(jìn)項稅(開進(jìn)來13%),不知道這個是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
銷項是專票,進(jìn)項是普票,進(jìn)項可以抵扣嗎?比如銷200,進(jìn)項是普票150,我要交多少稅,13個點(diǎn)稅點(diǎn)
老師您好,公司既開6%稅率的專票也開13%稅率的專票,但進(jìn)項票只有13%稅率,用13%進(jìn)項抵扣6%的銷項可以嗎?
工程發(fā)票銷項開3%普票,進(jìn)項是13個點(diǎn)的專票,可以抵扣嘛
進(jìn)項開13%專票 銷項開13%普票可以抵扣進(jìn)項稅嗎
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費(fèi)稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
好的謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
再請教一下,可以抵扣銷項開具普票稅額,如果賣方銷項開13%專票和開具13%普票 在申報時是不是一樣的都可以拿進(jìn)項抵扣
對的,是的,都可以抵扣的,只要你是一般計稅的,不管專票普票,都可以用進(jìn)項專票來抵扣。
太謝謝老師啦!
不用客氣,工作愉快。