您好,總這種的話,最好是自己拿到錢,這樣產生流水交易的
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因為公司之前沒業務,所以代理公司都沒有賬做和負責空申報,然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個人,還有幾個建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會發,估計明年只會補這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現在又讓我補繳老板2月到11月的社保,社保可以補但是也沒有工資補發,如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,我們有個員工,是一月份來的,來時候跟他說試用期三個月,試用期過了給交社保,現在試用期一過,這個月報社保就得給他報了,但是她要把一月到三月的社保補上,自己部分和公司部分全部她自己拿,問我能不能補,我不知道這要是補上了,公司部分我能稅前扣除嗎?因為試用期期間外賬我沒有給他報工資和個稅
我問的社保問題,意思就是我們現在有一個總公司,有很多門店,每一個門店是單獨核算的,然后我們其中一個店的店長從三月份開始交社保,社保,我們公司是給員工補500,剩下的員工自己出,當時三月到六月的社保。三月到五月,因為六月工資還沒發,三月到五月的社保哦,需要那個門店承擔的500塊錢,門店沒有把錢支支出都是總公司給他承擔了,現在七月總公司讓他把那1500塊錢補出來就轉到總公司賬上,那我在做賬的時候,我的資產負債表的銀行卡余額肯定是要跟當月流水一樣,我怎么樣,讓他跟七月的流水一樣,那一千五是沒辦法分攤到一分攤到345月的對嗎,那我直接在七月作為管理費用支出,影響七月的報表。還有個問題,新成立一個有限公司,實際無業務發生需要做稅務關聯,報稅嗎?
老師,我們有個招生老師,從今年8月到12月她自己出錢買社保,她把錢打到私賬上,沒有基本公司給她,我給她申報個稅怎么辦呢?這種掛靠的怎么避開稅務風險啊?是不是得她自己拿錢來給自己發工資,那樣就有銀行流水了。比如她自己支付自己的工資和社保,轉到私人賬戶里,公司發工資的時候又把扣個人部分社保的錢,通過發工資的形式轉給她?
去年10月10號入職到現在5.1有半年多了,人事想讓我走,得賠償我多少?上個會計是把管理合同的事推給她了,她把人家弄走了。這回人事想讓我走,水電燃氣費我不交是她的活,單位手機繳費讓我去給做變更我推出去了,又想讓離職人員手機號轉我名下,我說我名下辦卡已滿,啥活找我我就往外推,我不干她就得干,所以看不上我。我讓他們報銷自己填單子黏票子,他們感覺我做的不對,為難他們。有個員工信用問題辦不了銀行卡,來回取錢路遠,她想申請打家里人卡或者店長卡,我問了會計會計的意思是讓她找領導或者人事,通過他們的口告訴自己怎么付,別自己拿主意,后期有官司不好弄,這個估計他的生氣,認為不該推給她,之前會計都是個人微信轉給那人,這不是為難我?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
讓掛靠社保的那個人自己給自己發工資,每個月先轉社保和工資到私人賬戶里,然后發工資的時候再從公賬返還她自己給自己發工資的那部分錢給她嗎?
嗯對是這個流程的