清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
老師,你好我公司20年購買的車輛和車牌,上一個(gè)財(cái)務(wù)合并在一起一次性折舊計(jì)入費(fèi)用了,那現(xiàn)在老板要賣掉這輛車子,那要怎么處理,車價(jià)怎么定價(jià),賣車的錢要怎么入賬
老師好 ,公司車輛被法人賣了,款項(xiàng)也沒有進(jìn)賬,賬務(wù)處理怎么處理
老師好,公司有一輛車被老板賣給二手車行了,象這種公司財(cái)務(wù)要怎么處理呀。
老師,請(qǐng)問一家二手車公司的賬務(wù)怎么處理?買了二手車進(jìn)來又賣給客戶
老師,公司現(xiàn)在有一輛車想賣了,賣車時(shí)用給買方開票嗎?我們主要是商貿(mào)公司,想給這輛車賣了,應(yīng)該怎么處理
老師,我的意思是直接做了固定資產(chǎn),然后折舊的時(shí)候如果一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣如果成本比收入大了咋辦
老師,你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做,借長期待攤費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸長期待攤費(fèi)用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應(yīng)賠償10000,保險(xiǎn)公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請(qǐng)問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發(fā)票,報(bào)銷時(shí)填成其他招待費(fèi)或者其他,發(fā)票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)為1385.17,年末數(shù)為-31172.76,在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費(fèi)應(yīng)該怎么填?
暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票,賬務(wù)如何處理
沒聽明白老師,游樂場(chǎng)固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計(jì)入長期待攤費(fèi)用啊
老師,請(qǐng)問已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補(bǔ)是屬于工資還是福利費(fèi)?
老師,我問下增值稅納稅表進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣成功,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)。申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額是自己填的金額。現(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補(bǔ)貼,應(yīng)該是沖減對(duì)應(yīng)的費(fèi)用,還是做營業(yè)外收入呀
要不要什么憑據(jù)來證明公司車輛已出售呀
這個(gè)自己弄個(gè)申請(qǐng)表
老師,能具體告訴我怎么弄,行不。因?yàn)榈谝淮闻龅?,(公司直接讓二手車行估了一下給了個(gè)15000元,就打入老板卡里)其他什么憑據(jù)都沒有呢
老板寫個(gè)說明把車賣了
老師,象我這種,要不要開發(fā)票呀,還是老板寫個(gè)說明就行呀
二手車行不用我們發(fā)票的,具體他們自己會(huì)操作
客戶沒要求就不用開票
老師,當(dāng)時(shí)購入我公司是小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅也沒抵扣,現(xiàn)在公司已變成一般納稅人,那我不開票,但申報(bào)可以按簡易計(jì)稅也就是按1%申報(bào),對(duì)不
也就是做變賣時(shí):借現(xiàn)金15000元 貸:固定資產(chǎn)清理 14851.49 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:148.51
是的,就是按3%簡易計(jì)稅,減按2%申報(bào)
好的,謝謝老師指點(diǎn)。否則 還認(rèn)為公司要開發(fā)票也不知怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢。謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。