你好,對的,是的,未交增值稅在貸方應該有余額的,你繳納的時候借應交稅費,未交增值稅貸銀行放款。
老師,你好,幫我看下這個,收入八千,然后沒有交個稅,這個沒有什么問題吧?
老師這題做出來后我沒有找到答案,我一看答案跟我的一樣就是結果不一樣呢?您再算算看是595.74還是這個答案,我眼睛都算花了
老師 幫忙看看這個月底結轉的數據 就看分錄 有什么問題嗎 每個月都是這樣的 沒有成本結轉 會是什么原因呢 我是剛去的 這個是之前財務做的賬
老師您看一下為什么我這個結轉的主營業務成本是沖紅了呢,我的分錄沒有做錯啊,請問是哪里有問題。可以幫忙指出來嗎
老師你好,幫我看看這個資產負債表有問題沒?我錄入金蝶軟件后結轉不了顯示說不平。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那我這個咋還平了呢,我找了半天都沒找出那錯了
應交稅費未交增值稅明細,或者是你看科目余額表的明細。
你好,我得科目余額表得利潤和利潤表得凈利潤對不上是咋回事
你看下你本年利潤每個月都結轉嗎?什么時間開始做賬的,或者是你看一下你每個年年末結轉嗎。
上月結轉本年利潤之后,科目余額表期初應該有數嘛
不應該有數的,期初余額不應該有金額, 本年利潤就等于你利潤比凈利潤累計