你好; 你之前7月開票的時候分錄怎么做賬的;? ? ? 你8月作廢的還是紅沖的?? ?你跨月了正常只能紅沖的?
你好,10月份有個三萬的收入,但12月對方說票稅號錯了,我單位沖紅操作錯誤,沒打印出來紅票,又開了一張銷售票,結果這個三萬就算銷售收入了,只能在1月沖紅,請問這個月那三萬會計分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
老師1月份的一張憑證做錯了。7月份我想做紅沖再做筆正確的分錄,摘要怎么寫? 紅沖并調整1月記字第15號憑證? 還是寫紅沖1月記字第15號憑證,
老師,我今天1月開了5萬多的發票,紅沖了2021年的發票,這個會計分錄應該怎么做?
7月31號開了發票1萬,紅沖了,不過8月1號今天看了說是錯誤的,作廢了,那7月會計分錄怎么寫?老師
老師,7月31號開了一張普票,結果8月2號發現出納把稅率本應是9開錯成了13,發票已經沖紅,請問報稅怎么報?8月申報7月稅款時按照13申報?還是因為已經紅沖了相當于7月未開9的票在銷項表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實際應該開票的金額?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
7月發現是錯的 改成借庫存商品1200 貸應付賬款暫估款1200 開的發票是1000 8月1號發票已經把1000作廢了 那我應該怎么在7月和8月都怎么做分錄老師
你好;借庫存商品-1200 貸應付賬款暫估款-1200 【;然后按發票 1000來做賬 ;? 借庫存商品 貸應付賬款? 】
然后8月借庫存商品-700 進項稅-300 貸應付賬款-1000 是嗎?
你好;? ?那你發票是1000 ;是正數金額哦 ; 怎么會負數了? ?
8月這個發票作廢 不就得負數嗎?
你好;? ?8月只能紅沖; 跨月了沒法 作廢的;? ? ?7月正常做分錄 ;? 8月紅沖;? ? 也是借貸方不變; 金額負數來處理的??
暫估入庫 借庫存商品15672.25 貸應付賬款暫估款15672.25 收到發票紅沖 借庫存商品-15672.25 貸應付賬款暫估款-15672.25 借庫存商品15000(錯誤金額) 進項稅200(錯誤金額) 貸應付賬款總部15200(錯誤金額) 8月紅沖錯誤金額 借庫存商品-15000 進項稅-200 貸應付賬款總部-15200 對吧?老師
是的; 這樣來走科目的??