學(xué)員朋友您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師您好,我們代客戶支付了一筆貨款給我們供應(yīng)商,收款客戶款項(xiàng)時(shí)是預(yù)收賬款,支付給供應(yīng)商款項(xiàng)是預(yù)付款項(xiàng),因?yàn)楹髞砜蛻糁苯痈?yīng)商合作,這兩筆預(yù)收預(yù)付一直掛賬,請(qǐng)問應(yīng)該怎么沖銷呢
你好,老師 我們公司是一家銷售汽車公司,本來的營業(yè)模式是供應(yīng)商給我們車,我們?cè)侔衍囐I給客戶正常打款開票,現(xiàn)在有一種情況是客戶把車款打給我們了,我們把車款也打給供應(yīng)商啦,但是我們供應(yīng)商直接按買給我們的價(jià)格直接給客戶開票了,我們現(xiàn)在該怎么做賬
老師您好 12月份我們采購了一個(gè)柜子3500賣給客戶。然后這個(gè)月銷售退回了 我們又退給供應(yīng)商了 供應(yīng)商給我們開了退貨7500。這中間差價(jià)怎么做
老師 客戶直接給供應(yīng)商支付錢 支付的是銷售價(jià),然后供應(yīng)商給我們返利現(xiàn)金,應(yīng)該怎么做賬
老師,比如說采購款是100,銷售價(jià)是120,客戶直接支付給供應(yīng)商120,供應(yīng)商給我們統(tǒng)一返差價(jià),怎么做賬
公司提示去年有兩張貸款利息的發(fā)票,其中有一張金額已入賬可以對(duì)上,另一張沒有相同的金額,但應(yīng)該是之前的財(cái)務(wù)分開入的,發(fā)票開的是總金額,現(xiàn)在聯(lián)系不到之前的財(cái)務(wù),這種情況下應(yīng)該選什么呀?
請(qǐng)問老師4月份資金納1季度的所得稅,補(bǔ)繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計(jì)提,帳務(wù)是反結(jié)帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時(shí)候可以掛在其他應(yīng)付款這個(gè)科目上嗎?
老師去年應(yīng)收賬款本來是1會(huì)計(jì)記賬成了1.1多記了應(yīng)收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對(duì)那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續(xù)費(fèi)沒開發(fā)票,現(xiàn)在開出來應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產(chǎn)汽車的會(huì)計(jì)分錄
未稅的但是轉(zhuǎn)的公戶需要開票給對(duì)方嗎
老師,銀行支付了標(biāo)書費(fèi),但是票沒有回來,納稅需要調(diào)增嗎
股東轉(zhuǎn)讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個(gè)體工商戶,營業(yè)范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售”問一下開發(fā)票的話新鮮豬肉算農(nóng)產(chǎn)品嗎?可以免稅嗎?謝謝
老師 這個(gè)應(yīng)該沒有這么簡單吧 就沒有收到錢 采購價(jià)和銷售價(jià) 我也沒有看到呢
一、采購庫 :借:庫存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
老師 您看清楚題 我們沒有支付錢 是供應(yīng)商支付的錢
供應(yīng)商的,往來可以對(duì)沖,簽訂三方協(xié)議
借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款
借 應(yīng)付賬款 借 其他應(yīng)收 -返利 貸 應(yīng)收賬款 這樣可以嗎
你說的這種也可以的。