第一步我們首先登錄電子稅務局,在申報界面有一個殘疾人就業保障金,點擊填寫申報表。然后進入申報表界面,先核對一下公司的基本信息等,再核對費款的所屬期間,一般這些都是默認的都不會有錯,。核對好了之后,先填寫上一年的工資總額和上一年的職工人數,最后核對安排殘疾人就業的人數。填寫好了工資、人數之后,第9列會彈出應繳納的金額,到了這步如果企業符合規定的減免條件,那么第10列會彈出一個灰色的選項。核對數據無誤之后填寫一下經辦人員的名稱。各類數據都填寫好了以后,點擊下一步,再點擊申報。點擊申報之后,殘疾人就業保障金就申報成功了,如果要交稅,則點擊繳稅,如果不需要繳稅那就點擊關閉即可。
老師好,想問一下稅務申報里的本年需要填報2020年的殘疾人就業保障金申報表里的在職職工人數和在職職工工資總額指的是2019年的嗎?
老師你好,殘疾人就業保障金申報表怎樣申報呢?我們單位也沒有殘疾人,這個上面在職職工工資總額和上年在職職工人數這個怎樣填寫的呢?
老師我想咨詢一下那個 申報殘疾人就業保障金那個1:上年在職職工工資總額 2:上年在職職工人數怎么算?
老師你好 請問下 22年填寫21年的殘疾人就業保障金繳費申報表 這個上年在職職工工資總額 這個金額要寫哪一個?
老師,請問殘疾人就業保障金申報表中“上年在職職工工資總額”和“上年在職職工人數”是怎么算的呢
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
老師您好,做軟件開發的科技有限公司,他的研發費用占收入的比例多少合適?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),上級公司乙集團,讓甲單位購買了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有銷售量的要求,甲酒店計劃,客戶充值餐費2000元以上免費送酒1瓶,通過這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現場消費500元,送酒1瓶,請問老師怎么做賬,通過這種方式,酒所涉及增值稅和企業所得稅的計稅基礎是什么?
什么情況下可以暫估成本
企業的基本戶和一般戶之間的往來是不是不能來回轉?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),馬上到端午節了,甲酒店,計劃:房費平時的價格就是598元,如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費發票里:598元+150元=748元(可以開住宿費發票6%),請問老師這樣操作是否可以,增值稅和企業所得稅有什么風險,怎么做賬?謝謝您、
老師,我的是貿易微小企業,之前是代賬公司做的帳,現在我的季度申報還沒有弄明白,這個月的銀行明細在電腦做帳系統登記了,也轉成了記帳憑證,但還有一個是公司掛靠地址費用,是用微信支付的,沒有銀行流水,但對方開了發票回來給我,也已在稅務局錄入了,還有就是加油發票也是微信支付的,也錄入稅務局了,現在我還要怎樣操作的,之前1一3月的工薪都申報了零公資申報了個稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的?還有期未余額,及庫存現金怎么樣么弄,之前的數據已導入電腦做賬系統了,需要特殊處理嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,分公司要注銷,增值稅及附加是獨立核算的,所得稅是總公司匯總申報,但是賬上資產有個應收4000元收不回來了,還有應付職工薪酬63000元,應付貨款6000元,資產就只有那收不回來的4000元,我怎么處理賬呢?利潤是負的7萬多
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據丙集團的要求,計提職工教育經費10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統一支付給丙集團,但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據,請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經費可以在2024年企業所得稅匯算清繳的時候扣除么?