做賬不是根據對賬單做,而是根據業務單據做,
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
哪些業務單據,老師
就是送貨單,發票那些東西
我的意思是做到這個月的成本里面的,沒有對賬的做到下個月的成本里,不行嗎
不能根據對賬單做賬,要根據業務單據做
老師,對賬的時候有送貨單啊
有業務單獨就可以做賬
老師,我們是幫別人加工的,怎么做賬務處理,需要哪些單據啊
這個是內部管理問題哈,自制單據
需要哪些單據才能把賬做處來呢?老師
你要取得核算加工成本的單據
這些單據包括哪些呀?老師
人工的工時,材料的領料單
成本是估的也要領料單嗎?老師
領料就得有單子核算成本
但是她們都說以前的會計不需要領料單呢?
你是現在的會計,按你的要求做
那入庫單要嗎?所有的入庫單都要嗎?老師
肯定需要入庫單的,不然怎么核算材料成本呢?